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绵竹市汉旺镇人民政府2025年部门预算编制说明

索  引  号:510683-2025-000243 文  号: 发布时间:2025-01-09 公开形式: 主动公开 信息来源:汉旺镇 关  键  词: 浏览次数:
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绵竹市汉旺镇人民政府

2025年部门预算编制说明

    


  

第一部分汉旺镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分汉旺镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第五部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算三公经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算三公经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表


第一部分 汉旺镇人民政府概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)汉旺镇人民政府主要职能。

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署,以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2.加强党的建设。坚持全面从严治党,落实管党治党主体责任,全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策,制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局,负责乡村振兴工作,推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4.强化基层治理。负责本辖区社会治理,指导社区(村、居)委员会建设,健全自治平台,组织群众和单位参与社区(村、居)委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5.优化公共服务。推进服务型政府建设,组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6.负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)汉旺镇人民政府2025年重点工作任务介绍。

1、提效增能,持续加强党的建设

1)加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党的二十届三中全会精神,通过组织集中学习、专题讲座、个人自学等形式,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵和精神实质。增强 “四个意识”、坚定 “四个自信”、做到 “两个维护”,始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2)加强基层组织建设。扎实推进基层党组织标准化建设,按照 “五个基本” 要求,加强基层党组织的组织建设、队伍建设、活动建设、制度建设和保障建设。提升基层党组织的凝聚力和战斗力,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。加强党员队伍建设,严格党员发展程序,提高党员发展质量。做好党员的教育管理,提高党员素质,发挥党员的先锋模范作用。

3)加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制,明确各党组织和领导干部的党风廉政建设责任。加强对党员干部的教育、管理和监督,通过开展廉政教育、廉政谈话等形式,增强党员干部的廉洁自律意识。加大反腐败斗争力度,严肃查处违纪违法案件,保持对腐败行为的高压态势,完善党风廉政建设制度,建立健全党风廉政建设长效机制。

4)加强干部队伍建设。注重干部的政治素质、工作能力和廉洁自律情况,把好干部选拔任用关。加强干部教育培训,通过举办培训班、专题讲座、在线学习等形式,提高干部的综合素质。加强干部的实践锻炼,让干部在实践中增长才干。建立健全干部考核评价机制,激励干部担当作为,为党和人民的事业贡献力量。

2、砥砺前行,推动经济高质量发展

1)加快工业转型升级。加大招商引资力度,积极引进高端制造业和战略性新兴产业项目。加强对现有企业的技术改造和转型升级,提高产品质量和附加值。加强与镇域内企业沟通联系,增进服务意识,继续做好服务企业工作,协调解决企业生产经营困难,当好“店小二”。

2)积极推进现代农业。加大农业基础设施建设投入,改善农业生产条件。推进农业产业化经营,培育壮大新型农业经营主体,发展适度规模经营。加强农产品品牌建设,提高农产品市场竞争力。积极协调,做好高柏村成都平原区水田恢复项目建设项目的实施,实现生态效益、经济效益和社会效益的多赢。

3)高效推进项目建设。形成工作合力,持续推进新材料化工园扩区征地拆迁工作。加强沟通协调,积极推动“伴村”乡村文创园及时开工。突出建设主题,协调文旅局项目专班推进楠木沟文旅综合体项目。强化责任落实,推进S216汉旺段沿线村民还沟还路及配套设施建设,力争在20255月前完成配套设施交验及项目审计工作。

3、乘势而上,推进城乡融合发展

1)加强城镇建设。以汉王广场建设为契机,进一步完善城镇规划,科学合理地确定城镇功能分区。加大城镇基础设施建设投入,如道路、桥梁、给排水等,提升城镇的交通便利性和公共服务水平。同时,加强城镇环境综合整治,加大对垃圾处理、污水处理等方面的投入,改善城镇人居环境,让居民生活更加舒适、便捷。

2)推进乡村振兴。加强农村基础设施建设是乡村振兴的重要基础,加大对农村道路、水利、电力等基础设施的投入,改善农村生产生活条件。推进农村人居环境整治,通过垃圾处理、污水处理、厕所改造等措施,建设美丽宜居乡村。发展壮大农村集体经济,探索多种发展模式,如农村合作社、特色农业产业等,促进农民增收致富,实现乡村经济的可持续发展。

3)做优旅游产业。加强旅游基础设施建设,完善旅游服务功能。推进旅游景区提档升级,打造一批精品旅游线路和旅游产品。挖掘乡村旅游资源,举办特色农业、产业宣传等文旅活动。积极协调资金,做好白溪河村3A级景区申报工作,打造彰显地方特色、独具魅力的乡村旅游胜地。

4、强基固本,加强生态环境保护

1)加强环境保护宣传教育。通过多种渠道广泛宣传环境保护法律法规和政策知识,举办环保知识讲座、宣传活动,提高广大干部群众对环境保护的认识。让大家了解环境保护的重要性,增强环保意识,积极参与到环境保护中来。同时,加强对青少年的环保教育,培养他们的环保习惯,为未来的环境保护奠定基础。

2)加大环境监管执法力度。加强对企业的环境监管,建立健全企业环境监管制度,定期对企业进行环境检查。严厉打击环境违法行为,对违法企业依法进行处罚,提高企业的违法成本。加强对农村面源污染的治理,推广生态农业,减少农药、化肥的使用量。加强农村污水处理设施建设,改善农村生态环境质量。

3)推进生态修复和治理。加大生态修复和治理投入,是保护生态环境的重要举措。做好土地复垦工作,以生态恢复和可持续发展为导向,让曾经受损的土地重焕生机。加强对河流的治理,清理河道垃圾,防治水污染。加强对森林的保护和修复,加大植树造林力度,提高森林覆盖率。通过生态修复和治理,维护生态平衡,为人类创造良好的生态环境。

5、真抓实干,提升社会治理能力

1)加强社会治安综合治理。加大社会治安防控力度,加强对重点区域、重点场所的巡逻防控。严厉打击各类违法犯罪活动,保持对违法犯罪的高压态势。加强对社会治安形势的分析研判,及时采取有效措施,维护社会稳定。同时,增强社会治安宣传教育,增强群众的安全防范意识。

2)加强安全生产监管。严格落实安全生产责任制,明确各部门和企业的安全生产责任。加强对重点行业、重点领域的安全监管。加大安全隐患排查整治力度,建立安全隐患排查治理台账,对发现的安全隐患及时整改。做好安全生产教育培训,增强辖区企业的安全生产意识,防范各类安全事故发生,保障人民群众的生命财产安全。

3)加强矛盾纠纷排查化解。建立健全矛盾纠纷排查化解机制,定期开展矛盾纠纷排查工作。及时了解群众的诉求和矛盾纠纷,采取有效措施进行化解。加强信访工作,建立信访工作责任制,妥善解决群众合理诉求。加强对矛盾纠纷的分析研判,总结经验教训,提高矛盾纠纷排查化解的能力和水平。同时,加强对群众的法制宣传教育,引导群众通过合法途径解决矛盾纠纷。

二、部门预算单位构成

汉旺镇人民政府属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

第二部分 汉旺镇人民政府2025年部门预算情况说明

 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,汉旺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入其他收入、附属单位上缴收入、财政专户管理资金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。汉旺镇人民政府2025年收支总预算4694.24万元,比2024年收支预算总数增加14.93万元,主要是因为基本支出增加

(一)收入预算情况

汉旺镇人民政府2025年收入预算总额为4694.24万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入4694.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

汉旺镇人民政府2025年安排支出预算4694.24万元,其中:基本支出3051.72万元,占65.01%;项目支出1642.52万元,占34.99%

四、财政拨款收支预算情况说明

汉旺镇人民政府2025年财政拨款收支总预算4694.24万元,比2024年财政拨款收支总预算增加14.93万元,主要是因为基本支出增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4694.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0支出包括:一般公共服务支出1998.87万元、社会保障和就业支出293.24万元、卫生健康支出93.11万元、城乡社区支出1282.06万元、农林水支出787.04万元、交通运输支出22.28万元、住房保障支出217.64万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

汉旺镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款4694.24万元,比2024年预算数增加14.93万元。主要原因是:基本支出增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1998.87万元,占42.58%;社会保障和就业支出293.24万元,占6.25%;卫生健康支出93.11万元,占1.98%;城乡社区支出1282.06万元,占27.31%;农林水支出787.04万元,占16.77%;交通运输支出22.28万元,占0.47%;住房保障支出217.64万元,占4.64%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2025年预算数为12万元,主要用于人大事务支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2025年预算数为1219.36万元,主要用于机关人员工资、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为142万元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2025年预算数为249.5万元,主要用于事业单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2025年预算数为283.92万元,主要用于其他相关的事务支出。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2025年预算数为39.31万元,主要用于事业单位的基本支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2025年预算数为13.3万元,主要用于其他群众团体事务方面的支出。

8.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业支出(项):2025年预算数为34.47万元,主要用主要用于事业单位的基本支出。

9.般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2025年预算数为5万元,主要用于反映除上述以外其他用于中国共产党事务的支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为10.06万元,主要用于行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025年预算数为0.97万元,主要用于事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为185.18万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为92.59万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为4.45万元,主要用于事业人员失业保险费、工伤保险费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为34.22万元,主要用于行政人员医疗保险单位缴费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为21.21万元,主要用于事业人员医疗保险单位缴费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为14.26万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2025年预算数为23.43万元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2025年预算数为314.36万元,主要用于社区干部补助。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2025年预算数为720万元,主要用于新城维护等方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2025年预算数为32.94万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2025年预算数为214.76万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等其他城乡社区方面的支出。

23.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2025年预算数为122.95万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2025年预算数为11.52万元,主要用于其他用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):2025年预算数为3.68万元,主要用于公益林保护和管理等方面的支出。

26.农林水支出(类)农村综改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2025年预算数为648.88万元,主要用于村组干部补助及基层组织运行经费。

27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2025年预算数为5万元,主要用于公路养护支出。

28.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路和运输安全(项):2025年预算数为17.28万元,主要用于公路和运输安全支出

29.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项):2025年预算数为59.08万元,主要用于维修、维护和管理公共租赁住房支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为158.56万元,主要用于机关事业人员缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汉旺镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3051.72万元,其中:

人员经费2701.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费349.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

汉旺镇人民政府2025三公经费财政拨款预算数21.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费21万元。

(一)因公出国(境)经费2024年预算持平

(二)公务接待费较2024年预算下降50%。主要原因是厉行节约

2025年公务接待费计划用于各类公务接待(含外宾接待)费用

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

2025年安排公务用车运行维护费21万元,用于6辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

汉旺镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

汉旺镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

第三部分 其他重要事项的情况说明

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,汉旺镇人民政府运行经费支出349.87万元,比2024年预算增加2.23万元,增长0.64%

(二)政府采购情况

2025年,汉旺镇人民政府安排政府采购预算276.96万元,主要用于新城维护-清扫服务、新城维护-园林绿化管理服务、基层政权运转-转移支付广告采购项目、日常公用经费采购项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,汉旺镇人民政府共有车辆6辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2025汉旺镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

第四部分 名词解释

 

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

14.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业支出(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述以外其他用于中国共产党事务的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

31.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

32.农林水支出(类)农村综改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

34..交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出

35.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项):反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2025年部门预算表

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算三公经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算三公经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表


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