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中国共产党绵竹市委员会宣传部2020年部门预算编制的说明

索  引  号:510683-2020-009017 文  号: 发布时间:2020-05-25 公开形式: 主动公开 信息来源: 关  键  词:中国共产党 绵竹市 委员会 宣传部 2020 预算 说明 浏览次数:
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一、2020年重点工作

(一)坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻

(二)切实为全面打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战提供坚强思想舆论支撑

(三)营造决胜全面小康、决战脱贫攻坚浓厚氛围

(四)切实维护意识形态领域安全

(五)全面加强思想道德建设

(六)全面推进新时代文明实践试点建设工作

(七)深化群众性精神文明创建

(八)传承创新中华优秀传统文化

(九)推动文化和旅游产业高质量发展

(十)提升公共文化服务效能

(十一)繁荣发展文艺创作生产

(十二)大力推进网络强市建设

(十三)有力统筹绵竹特色文化走出去

(十四)坚持和加强党对宣传工作的全面领导

二、部门概况

中共绵竹市委宣传部属于一级预算单位,下属事业单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,群团组织1个,其他事业单位3个。

三、收支预算情况说明

2020年中共绵竹市委宣传部收入预算总额为961.72万元,其中:当年财政拨款收入961.72万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算961.72万元,其中:人员支出240.3万元,日常公用支出43.26万元,对个人和家庭的补助支出1.16万元,项目支出677万元。以上数据包含我部及下属单位在内的汇总预算。与2019年预算相比,预算收、支总计各增加35.16万元,增长4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共绵竹市委宣传部2020年财政拨款收支总预算961.72万元。比2019年财政拨款收支总额预算增加35.16万元,增加的原因为文明办2019年独立预算,2020年并入我部门预算,另新增加市新闻出版局和新时代文明实践中心。收入包括:本年一般公共预算拨款收入961.72万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出898.42万元、社会保障和就业支出29.74万元、卫生与健康支出7.99万元、住房保障支出25.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵竹市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款961.72万元,比2019年预算数增加35.16万元,增加的主要原因是为文明办2019年独立预算,2020年并入我部门预算,另新增加市新闻出版局和新时代文明实践中心。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出898.42万元,占93.42%;社会保障和就业支出29.74万元,占3.09%;卫生与健康支出7.99万元,占0.83%;住房保障支出25.57万元,占2.66%;。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出-宣传事务-行政运行:2020年预算数为221.42万元;一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务:2020年预算数为207万元;一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出:2020年预算数为470万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:对外宣传、宣传文化工作、中心组学习、农村公益电影放映、文联、社科联、互联网新闻舆情分析中心、精神文明建设、文学奖励基金、新闻中心和新时代文明实践中心等。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2020年预算数为19.68万元;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:2020年预算数为9.84万元;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出:2020年预算数为0.22万元。主要用于机关及下属事业单位社会保障和就业方面支出

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2020年预算数为5.61万元;卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2020年预算数为1.77万元;卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:2020年预算数为0.61万元。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2020年预算数为25.57万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵竹市委宣传部2020年一般公共预算基本支出284.72万元,其中:

人员经费241.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费43.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数13.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.2万元,公务用车购置及运行维护费5万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费5万元)。

(一)我单位2020年无出国(境)预算安排。

(二)公务接待费较2020年预算下降51%。主要原因是全域旅游项目资金2020年由文旅局预算。

2020年公务接待费计划用于上级领导和其他单位来我部调研、学习、接待媒体、企业等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长100%。主要原因是公车改革后下属事业单位保留一辆公务用车。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费5万元,用于油费、过路过桥费、维护费等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共绵竹市委宣传部2020年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共绵竹市委宣传部2020年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

中共绵竹市委宣传部2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计43.26万元。

(二)政府采购预算安排情况

2020年度,中共绵竹市委宣传部政府采购财政拨款预算数71万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务71万元。主要用于办公设备购置和印刷服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,中共绵竹市委宣传部共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2020年中共绵竹市委宣传部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款677万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上诉项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国共产党绵竹市委员会宣传部2020年部门预算公开表

中共绵竹市委宣传部

2020年5月25日

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