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绵竹市九龙镇人民政府2019年部门预算编制的说明

索  引  号:510683-2020-009022 文  号: 发布时间:2019-03-29 公开形式: 主动公开 信息来源: 关  键  词:绵竹市 九龙镇 人民政府 2019 预算 说明 浏览次数:
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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力;二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基础政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监督,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

 

(二)2019年重点工作:一是加快推进重点项目建设,推动九龙经济发展。全域旅游规划项目落地推进,加快花乡项目按预期投入使用,推进九龙镇民宿经济发展,积极创建九龙低空运动小镇。加快九遵道路改善工程及S216、S419交通道路项目建设。做好PPP项目入库储备,提升景区基础设施和产业档次打造基础工作;二是扎实抓好实施乡村振兴,不断壮大农村集体经济,支持白玉村村办集体竹宣酒厂引入社会资本联营,打造清泉村林下农产品精深加工基地。推进生态振兴,抓好农村垃圾治理、污水治理、“厕所革命”和彩钢棚整治。支持双同村省级“四好村”创建;三是坚决打好脱贫攻坚战。进一步加强干部结对帮扶,切实做好产业扶贫,通过电商扶贫、旅游扶贫、金融扶贫等多种方式,增加贫困户年度收入。整理完善归档资料,突出抓好扶贫扶志工作。打好脱贫攻坚战,把提高脱贫质量放在首位;四是维护社会稳定,落实安全生产。认真推进扫黑除恶专项斗争工作,加大扫黑除恶宣传,扎实推进“平安九龙”建设。认真落实安全生产“一岗双责”,提高安全生产监督管理能力,提高全社会各个行业安全防范意识和应急处置能力,抓好节假日重点时段安全生产工作,为九龙镇经济社会可持续法发展创造良好环境。

二、部门概况

绵竹市九龙镇人民政府为一级预算单位,包含镇政府机关1个,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2019年绵竹市九龙镇人民政府收入预算总额为683.10万元,其中:当年财政拨款收入683.10万元。相应安排支出预算683.10万元,其中:人员支出373.03万元,日常公用支出193.82万元,对个人和家庭的补助支出97.72万元,项目支出18.53万元。与2018年预算相比,预算收、支总计各增加18.46万元,增长2.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市九龙镇人民政府2019年财政拨款收支总预算683.10万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加18.46万元,增加的原因为2019年人员定额公用经费预算标准提高、人员增减变动及正常调资等。收入包括:本年一般公共预算拨款收入683.10万元;支出包括:一般公共服务支出288.22万元、文化旅游体育与传媒支出46.50万元、社会保障和就业支出60.11万元、卫生健康支出12.83万元、城乡社区支出38.08万元、农林水支出194.13万元、交通运输支出6.50万元、住房保障支出36.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市九龙镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款683.10万元,比2018年预算数增加18.46万元,增加的主要原因是2019年人员定额公用经费预算标准提高、人员增减变动及正常调资等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出288.22万元,占42.19%;、文化旅游体育与传媒支出46.50万元,占6.81%;社会保障和就业支出60.11万元,占8.8%;卫生健康支出12.83万元,占1.88%;城乡社区支出38.08万元,占5.57%;农林水支出194.13万元,占28.42%;交通运输支出6.50万元,占0.95%;住房保障支出36.73万元,占5.38%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务288.22万元,主要用于我镇机构人员工资、日常运转及人大、党建、群众团体事务支出。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务277.22万元;人大事务支出3万元;群众团体事务支出5万元;其他共产党事务支出3万元。

    2、文化旅游体育与传媒支出46.50万元,主要用于文化、体育、旅游相关事业支出。其中:其他文化和旅游支出46.50万元。

3、社会保障和社会就业支出60.11万元,主要用于机关在职人员养老保险、职业年金、工伤、失业保险和敬老院及集中点运行维护费用支出。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出34.20万元;机关事业单位职业年金缴费支出13.68万元;农村特困人员救助供养支出11.73万元;其他社会保障和就业支出0.5万元。

4、卫生健康支出12.83万元,主要用于机关按照规定为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。其中:行政单位医疗7.6万元;事业单位医疗4.37万元;其他行政事业单位医疗支出0.86万元。

5、城乡社区支出38.08万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。其中:其他城乡社区管理事务支出18.08万元,城乡社区环境卫生20万元。

6、农林水支出194.13万元,主要用于农业、林业、水利及对村民委员会和村党支部的补助等支出。其中:事业运行49.31万元;其他农业支出10.20万元;对村民委员会和村党支部的补助114.62万元;其他农林水支出20万元。

7、交通运输支出6.5万元,主要用于公路养护、路面维修、路面清洁等方面的支出。其中:公路水路运输6.5万元。

8、住房保障支出36.73万元,主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。其中:住房公积金36.73万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市九龙镇人民政府2019年一般公共预算基本支出664.57万元,其中:

人员经费470.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等。

公用经费193.82万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元)。
  (一)因公出国(境)经费0万元,与2018年预算持平。
  (二)公务接待费与2018年预算持平。我镇严格贯彻厉行节约的经费管理原则,2019年公务接待费预算安排1万元,计划用于上级领导、省内外兄弟单位来学习、考察、调研及各县(市、区)、镇乡人员来单位办事开支接待费用。
  (三)公务用车购置及运行维护费比2018年预算增长66.67%,主要原因是按财政规定的2019年公务用车运行维护费预算标准上涨。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元,主要用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障正常工作运转、完成日常工作任务。

八、 政府性基金预算支出情况说明

绵竹市九龙镇人民政府2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市九龙镇人民政府2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
   绵竹市九龙镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计193.82万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度,绵竹市九龙镇人民政府采购财政拨款预算数4.63万元,其中:政府采购货物4.63万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,绵竹市九龙镇人民政府共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年绵竹市九龙镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款18.53万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务:主要用于各级人民代表大会的支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:主要用于行政单位的基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务-群众团体事物-其他群众团体事物支出:反映其他用于群众团体事物方面的支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出:主要用于农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:主要指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助:主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出;城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 农林水支出-农业-其他农业支出:主要反映其他农业方面的支出;农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:主要反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出:主要反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵竹市九龙镇人民政府2019年部门预算公开表

2019年九龙镇公开预算表.xls

 

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