目录
第1部分绵竹市经济信息化和科学技术局单位概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分绵竹市经济信息化和科学技术局单位2025年部门预算情况说明
第3部分其他重要事项的情况说明
第4部分名词解释
第5部分2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
(一)绵竹市经济信息化和科学技术局主要职能。
1.贯彻实施国家、省、市有关科技发展、知识产权、工业经济、信息化、电力、工业安全生产、无线电管理的法律法规和方针政策,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,推进全市工业结构调整、转型升级和科学技术进步。拟订全市科技发展、知识产权、工业经济、信息化、电力、安全生产、无线电管理的规范性文件政策措施和实施细则,负责本系统、本部门依法行政工作,履行行政执法职责。
2.负责拟订全市科技创新、新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强市战略。负责会市科技创新体系建设工作,提出全市科学技术和知识产权发展的重大布局和优先领域建议提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建。组织制定鼓励企业技术创新的政策。负责全市工业企业、信息产业、生产性服务业、科技创新企业的管理工作。牵头协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设。
3.参与制订国民经济和社会发展规划。负责制定并组织实施全市科学技术、知识产权、工业(不合能源,下同)和信息化相关行业的发展规划、年度计划.组织实施行业技术规范与行业标准。编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并组织实施。指导行业质量管理工作。
4.重大科技攻关工作,制定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究负责全市科技成果鉴定、登记、管理和保密工作负责推进全市科技成果转化、应用工作,负责组织相关重大科技成果应用示范。
5.负责全市科学技术普及指导,科技信息、技术统计和科技刊物管理工作。指导协调全市科学技术和知识产权法律、法规的宣传普及、教育培训负责我市与国际间以及港、澳、台地区的科技合作与交流,负责科学技术引进、消化、吸收与创新工作,推进对外科技交流与合作。负责指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,组织推荐企业技术中心中报和建设管理工作。
6.建立全市工业经济运行预警机制,监测、分析祭济运行态势和质量。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议承办全市工业经济年度目标责任考核。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度工作,协调工业企业交通运输。
7.负责指导、监督工业企业执行国家安全生产的法律、法规、条例和行业规范.按照市安全生产委员会确定的职责分工,依法开展安全生产监督管理和行政执法工作,对所负责生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。负责协调推进工业企业安全标准化建设工作。负责本市行政区域内的电力事业的监督管理。负责对在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业项目进行审批依法对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查。
8.负责全市工业企业技术改造推进工作,组织制定并实施全市工业企业技术改造投资计划,制定并发布全市工业企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见。组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并指导企业实施。
9.负责全市规模以上工业企业发展奖励资金和全市工业经济转型升级补助项目,以及科学技术、专利项目的推荐、申报、初审、督促实施和监督管理等工作。负责全市高新技术企业、科技型企业、创新型企业的推荐申报工作。负责全市工业企业发展奖励资金、工业经济转型升级项目补助资金、科技专项经费、专利专项经费以及其他科学事业经费的管理监督工作。
10.指导全市工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组等改革工作.负责全市工业企业治乱减负工作,负责全市大企业、大集团和龙头骨干企业及升规企业的培育工作组织开展工程系列初级技术职称评审及中级职称的初审推荐上报工作。负责全市工业企业发展的指导推进工作,负责推进中小企业服务体系建设。
11.负责推进企业信用制度建设,制定工业发展资金等财政专项资金的使用计划负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面问题的协调,指导工业企业融资工作,会同相关部门负责工业企业上市培育工作。
12.负责全市产业园区建设发展的服务工作,指导产业园区合理布局及公共服务平台建设对园区内企业的产业发展、技术改造、推行企业清洁生产等方面开展指导服务。负责组织指导园区建设发展项目的推荐、申报、初审、实施和监督管理。参与区域经济合作和承接产业转移工作。组织并指导工业和信息化企业开展对外交流与合作。
13.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用工作。
14.统筹推进全市信息化工作,指导企业信息化、推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全市信息基础设施建设的协调和管理,组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全市信息安全保障体系建设,监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,参与处理全市网络与信息安全重大事件。
15.统一配置和管理全市无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和地区间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
16.负责组织协调全市知识产权保护工作,指导监督和规范全市专利行政执法行为,承担整顿和规范市场经济秩序中保护知识产权的有关工作依法调解处理专利纠纷、查处假冒专利行为、开展专利维权援助工作。负责全市专利代理机构的管理监督,推进专利中介服务体系建设。
17.承担市政府公布的有关行政审批事项。
18.承办市政府交办的其他事项。
(二)绵竹市经济信息化和科学技术局2025年重点工作任务介绍。
1.强化优质中小企业培育工作。加强政策宣贯,引导企业在财务数据、专利申报等指标上提前布局。制定梯度培育方案,开展专项培训,引导企业明确政策要求。尽快兑现资金奖补政策,提高企业申报积极性,确保符合条件企业应报尽报。
2.持续推动园区建设。以两个化工园区扩区获批为契机,充分利用《招引链主企业发展先进产业集群规划》,发挥国内高端智库力量,科学规划,梳理招商图谱,进一步明确产业链条。全力推动什邡市长丰化工、镇江化工等符合产业发展规划、经济效益好、创新能力强等类型的企业尽快“退城入园”。重点推进川发龙蟒新能源材料等重点项目建设,推动川能投、医净科技等项目产品下线,力争国城锂业锂盐项目等项目尽早开工建设。
3.加快培育新质生产力。做好培训指导,积极引导企业提升研发水平。对接成德地区龙头企业及科研院所,组建高端试验检测公共平台、云计算平台、大数据平台等创新基础设施公共平台,培育一批创新能力强、产品附加值高的企业。
4.用心用情做好企业服务。按照德阳市企业服务中心要求,依托政务服务中心场所,建立企业服务专区,最大限度整合涉企服务事项,强化涉企服务质效。依托我市工业企业“千人联千企“专项行动方案,持续推动涉企问题全方位收集工作,协调各级政府、部门等做好为企服务工作。
二、部门预算单位构成
绵竹市经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,绵竹市经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。绵竹市经济信息化和科学技术局2025年收支总预算2375.76万元,比2024年收支预算总数增加393.98万元,主要是纳入年初预算的项目经费增加。
(一)收入预算情况
绵竹市经济信息化和科学技术局2025年收入预算总额为2375.76万元,其中:一般公共预算拨款收入2375.76万元,占100%。
(二)支出预算情况
绵竹市经济信息化和科学技术局2025年安排支出预算2375.76万元,其中:基本支出544.45万元,占22.92%;项目支出1831.31万元,占77.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市经济信息化和科学技术局2025年财政拨款收支总预算2375.76万元,比2024年财政拨款收支总预算增加393.98万元,主要是纳入年初预算的项目经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2375.76万元;支出包括:一般公共服务支出1801.74万元、科学技术支出137万元、社会保障和就业支出349.22万元、卫生健康支出41.04 万元、节能环保支出9万元、住房保障支出37.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市经济信息化和科学技术局2025年一般公共预算当年拨款2375.76万元,比2024年预算数增加393.98万元。主要原因是:主要是纳入年初预算的项目经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1801.74万元,占75.84%、科学技术支出137万元,占5.77%、社会保障和就业支出349.22万元,占14.70%、卫生健康支出41.04 万元,占1.73%、节能环保支出9万元,占0.38%、住房保障支出37.76万元,占1.58%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.行政运行 2011301:2025年预算数为268.13万元,主要用于机关运行用于行政人员工资津补贴奖金、汉旺计量站人员工资、以及机关办公运转包括办公费、水电费物业管理费、差旅费、其他交通费用等。
2.事业运行2011350:2025年预算数为115.99万元,主要用于机关事业人员的工资津补贴、保险,以及办公运转包括办公费、差旅费。
3.其他商贸事务支出2011399:2025年预算数为1417.62万元,主要用于专项事务活动开展:退休人员经费26.50万元、聘请安全专家现场检查工矿企业经费3万元、工业企业经济运行监测经费78.12万元、项目资金及专家评审费3万元、产业存量倍增和增量突破专班工作经费18万元、中小企业服务平台建设经费3万元、工业经济促发展专项经费18万元、川润公司搬迁款1200万元、汉旺计量站人员工作经费32万元、项目研究咨询服务经费36万元。
4.其他科学技术普及支出2060799:2025年预算为5万元,主要用于科技馆的运行和科普知识的宣传。
5、行政单位离退休支出2080501:2025年预算为12.43万元,主要用于离退休老干部生活补助发放。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2025年预算数为45.39万元,主要用于机关缴纳单位职工基本养老保险的单位部分。
7.机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2025年预算数为22.69万元,主要用于机关缴纳单位职工职业年金的单位部分。
8.其他社会保障和就业支出2089999:2025年预算数为268.71万元,主要用于解决破产企业特殊工种临退人员生活费和医疗补助。
9.行政单位医疗2101101:2025年预算数为8.90万元,主要用于缴纳单位行政人员基本医疗保险和生育保险。
10.事业单位医疗2101102:2025年预算数为 4.40万元,主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险和生育保险。
11、公务员医疗补助2101103:2025年预算数为3.71万元,主要用于支付行政人员医疗补助。
12、其他行政事业单位医疗支出2101199:2025年预算数为24.02万元,主要用于支付事业人员和退休人员医疗补助。
13.其他环境监测与监察支出2110299:2025年预算为9万元,主要用于聘请三方机构用于我市磷石膏的排用情况进行核查。
14.住房公积金2210201:2025年预算数为37.76万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市经济信息化和科学技术局2025年一般公共预算基本支出544.45万元,其中:
人员经费479.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费65.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市经济信息化和科学技术局2025年“三公”经费财政拨款预算数4.14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.14万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平均为0元。
(二)公务接待费较2025年预算增长0.14万元。主要原因是预计正常接待费用增加。
2025年公务接待费计划用于按照接待费管理办法,接待部、省、市相关人员到绵竹开展调研工业经济运行、工业企业发展、重大项目进度、科技创新等公务活动产生的相关费用。
(3)公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平均为0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市经济信息化和科学技术局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市经济信息化和科学技术局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,绵竹市经济信息化和科学技术局机关运行经费支出65.19万元,比2024年预算减少4.5万元,下降6.46%。
(二)政府采购情况
2025年,绵竹市经济信息化和科学技术局安排政府采购预算5.05万元,主要用于购买办公用电脑、打印机、空调。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,绵竹市经济信息化和科技局共有车辆0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年绵竹市经济信息化和科学技术局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)
商贸事务—行政运行:指反应商贸事务行政单位的基本支出。
商贸事务—事业运行支出:指反映事业单位的基本支出。
商贸事务—其他商贸事务支出:指反映商贸行政单位除上述项目以外的其他商贸事务方面的支出。
8.科学技术(类)
科学技术普及—其他科学技术普及支出:指反映其他用于科学技术普及方面的支出。
9.社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗—行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
行政事业单位医疗—事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.节能环保支出(类)
环保监测与监察—其他环境监测与监察支出:指其他用于环境监测与监察支出。
12.住房保障支出(类)
住房改革支出—住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2021年政府收支分类科目》)
13.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。