目 录
第1部分 绵竹市侨爱道行中学单位概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市侨爱道行中学单位2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
绵竹市侨爱道行中学 2025 年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)单位主要职能。
实施初中学历教育,促进基础教育发展,初中学历教育和相关社会服务。
(二)单位 2025 年重点工作任务介绍。
1、全面完成教育教学任务,深化教学改革,提高教学质量。
2、完成校园内环境改建项目的实施。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1,356.63万元;支出包括:教育支出 910.63万元,社会保障和就业支出 216.47万元,卫生健康支出 106.55万元,住房保障支出 122.99 万元。2025年收支总预算 1,356.63万元,比 2024年收支预算总数减少48.65万元,主要原因是2025年教职工人数减少,工资福利支出相应减少.
(一)收入预算情况
绵竹市侨爱道行中学 2025 年收入预算 1,356.63万元,其中:上年结转收入 0 万元;一般公共预算拨款收入1,356.63万元,占100%;事业收入 0 万元。
(二)支出预算情况
绵竹市侨爱道行中学 2025 年支出预算 1,356.63万元,其中:教育支出 910.63 万元,占 67.12%;社会保障和就业支出 216.47万元,占 15.96%;卫生健康支出 106.55万元,占 7.85%;住房保障支出 122.99 万元,占 9.07%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市侨爱道行中学 2025年财政拨款收支总预算 1,356.63万元,比 2024年收支预算总数减少 48.65万元,主要原因是2025年教职工人数减少,工资福利支出相应减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1,356.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元;支出包括:教育支出910.63万元,社会保障和就业支出 216.47万元,卫生健康支出106.55万元,住房保障支出 122.99 万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市侨爱道行中学 2025 年一般公共预算当年拨款1,356.63 万元,比 2024 年收支预算总数减少48.65万元,主要原因是2025年教职工人数减少,工资福利支出相应减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出910.63万元,占67.12%;社会保障和就业支出216.47万元,占15.96%;卫生健康支出 106.55万元,占 7.85%;住房保障支出 122.99 万元,占 9.07%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2050203 中学教育支出:2025 年预算数为910.63万元,主要用于:教职工工资及福利支出、商品服务支出及对个人及家庭补助支出。
2.2080502 事业单位离退休支出:2025年预算数为13.15万元,主要用于:事业单位离退休人员费用。
3.2080505 养老保险缴费支出:2025年预算数为 130.54万元,主要用于:教职工基本养老保险缴费支出。
4.2080506 职业年金缴费支出:2025年预算数为65.27万元, 主要用于:教职工职业年金缴费支出。
5.2089999 其他社会保障和就业支出:2025 年预算数为7.51万元,主要用于:教职工失业保险和工伤保险缴费支出。
6.2101102 事业单位医疗支出:2025年预算数为58.74万元,主要用于:教职工基本医疗保险缴费支出。
7.2210201 住房公积金支出:2025 年预算数为 122.99万元, 主要用于:教职工住房公积金缴费支出。
8.2101199 其他行政事业单位医疗支出:2025年预算数为47.81万元,主要用于:教职工医疗支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市侨爱道行中学 2025 年一般公共预算基本支出1,356.63 万元,其中:人员经费 1273.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 82.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、 其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市侨爱道行中学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。
(一)因公出国(境)经费 0 元(与 2024年预算持平)。
(二)公务接待费 2025 年预算 0万元(与 2024年预算持平)。
(三)公务用车购置及运行维护费 0 元(与 2024 年预算持平)。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市侨爱道行中学 2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市侨爱道行中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,机关运行经费支出 0 万元,与 2025年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
绵竹市侨爱道行中学 2025 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025 年绵竹市侨爱道行中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、 时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。如二级预算单位事业收入:普通高中学费、住校费收入, 学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 教育支出:教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8. 社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出:行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出;其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14. “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。