目 录
第一部分 绵竹高新区管委会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵竹高新区管委会2025年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件:2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹高新技术产业园区管理委员会
2025年部门预算编制说明
第一部分 绵竹高新区管委会概况
一、基本职能及主要工作
(一)绵竹高新区部门主要职能。
绵竹高新区党工委(管委会)为德阳市委、市政府派出机构,委托绵竹市委、市政府管理,根据德阳市委、市政府的授权,主要职能是:
1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规,推动绵竹高新区的建设和发展。
2.负责绵竹高新区党的建设、对外宣传、精神文明建设、综合、信访、维稳、统战和群团工作。
3.负责绵竹高新区经济发展规划、高新技术产业发展规划并组织实施。
4.负责绵竹高新区产业政策的制定、投资促进、项目审批和企业服务等工作。
5.负责绵竹高新区基础设施、公共设施的建设和管理。
6.协助相关部门,督促园区企业落实安全生产、职业健康、环境保护主体责任;加强对园区企业市场监督管理工作。
7.负责绵竹高新区财政收支预(决)算、政府采购和国有资产管理工作。
8.负责绵竹高新区领导班子建设和干部人事管理工作。
9.完成德阳市委、市政府及绵竹市委、市政府交办的其他任务。
(二)绵竹高新区2025年重点工作任务介绍。
1.加快推进新市化工园区首开区建设。提速“一园一策”整治提升项目,确保事故应急池、危化停车场等8个项目年内投用。高标准启动一期配套基础设施建设,力争骨干道路、生活供水管网等8个项目年内建成。靠前服务项目,主动问需、疏通堵点,压缩审批时限,全力确保四川佰腾、中聚合成、湖州超纳等首开区8个项目拿地即开工。持续推动美丰、长丰、镇江、荣宏科技、川渝锌业5个项目退城搬迁入园工作。
2.着力推动产业提质升级。做大做强食品饮料产业,推动剑南春大唐国酒二期、剑竹酒业等白酒及配套设施项目年内建成,达产后将新增白酒产业产值超100亿元。提档升级材料化工产业,启动川发龙蟒、龙佰四川钛业等企业技改扩能和数字化改造,计划投入技改资金26亿元;推动东方银粉、无锡帝科、恩泰智材等项目尽快达产满产,力争年内新增产值80亿元。推动装备制造高端化、绿色化、智能化转型,支持瑞驰拓维、华宇瑞得等企业加大研发力度,充分发挥盛泉钢铁等龙头企业的引领带动作用,推动德胜钒钛超低排放等项目竣工投用,同时提升线缆、特种钢、关键结构件等工艺水平和配套能力,形成产业协同发展。推动生物医药产业协同发展,以生物科技城为载体,以佰腾保护氨基酸项目建设为契机,在金瑞基业调试生产基础上,吸引更多的医药、医美优质资源落户园区,做大做强生物科技产业。前瞻布局战略性新兴产业,开工建设六方钰成、无锡新创力、数字鹰等项目,加快科尔威、功成半导体、昌德微等项目前期工作,力争年内开工建设,推动电子信息、低空经济类产业在园区起势成势。
3.持续扩大对外开放合作。实施产业链精准招商,紧盯行业头部、单项冠军、专精特新企业谋突破,加快主导产业建圈强链。大力实施资本招商、基金招商,持续深化与金投致源、无锡润创、武侯国投等对接合作,组建产业引导母基金,撬动社会资本,以投代引确保优质招商项目落地。强化区域合作,利用阿坝风光资源,加大资源型重大项目招引力度;深化同城融圈,依托武侯—绵竹新质产业合作园,打造“总部+基地”“研发+生产”产业协同模式;推进与成都新材料产业化工园区产业协同、平台共享、生态共建、人才互通。全年力争招引亿元以上项目11个。
4.全面提升园区承载能力。加快推进园区基础设施及公服配套设施建设,2025年计划实施基础设施建设项目14个,年度计划投资22.5亿元,其中新开工4个,年度计划投资10.6亿元。确保齐天220kV变电站、调压站及燃气管网、新市化工园污水处理厂等重点项目在年底前投入使用,为园区新增5万m³/天供水量、480兆瓦电功率、2万m³/天污水处理能力、天然气150万方/天。支持国有公司专业化市场化建设,全年筹集各类建设资金不少于30亿元,力争产业基金投资规模达到10亿元,实现供应链贸易20亿元。加强园区营运公司产业运营能力,年内落地产业项目不少于8个,标准化厂房去化3万㎡以上。积极引进社会资本参与绵竹新市绿色低碳化工产业园循环发展项目一期,完善产业配套设施建设,促进产镇融合。
5.奋力打造一流营商环境。持续深化省级园区示范政务服务中心建设,实施审批再提速行动,在现有基础上将整体审批时限再压缩30%以上,实现政务服务“一网通办”率88%以上,政务服务满意度100%。提升服务能力,落实专人做好项目全流程、全周期跟踪服务,实现惠企政策“应享、尽享、快享”。持续深化千人联千企工作,定期开展企业家沙龙,推动解决一批企业急难愁盼问题。
6.坚决守牢安全环保底线。构筑安全生产防线,持续开展安全生产宣传教育与业务培训,充分利用主管部门、第三方等专业力量和监管经验,提升风险防控和应急能力;持续加强化工园区封闭化管理,巩固提升智能化管控能力。聚焦工地、消防、用电等重点行业领域,抓好日常巡查、专项检查和不定期督查,确保排查到位、反馈到位、整改到位,坚决遏制重大安全事故。筑牢生态环保屏障,抓好央督发现指出问题整改,督促三佳落实好涌水收集、磷矿石堆场整治,推进新市工业集中发展区(A区)地下水污染状况详调及污染治理方案编制等整改工作;做好园区环境质量监测监管,加快跟踪环评及预案编制;加强对企业日常巡查力度,深入开展“大气污染防治”“流域水质达标攻坚”等重点工作。
7.从严从实加强自身建设。坚定落实市委全面深化改革决策部署,统筹推进政治建设、思想建设等六大建设,努力以高水平自身建设助力园区高质量发展。积极探索园区大部制、扁平化改革,深化“管委会+公司”运营模式,推动构建权责清晰、规范高效的现代产业园区管理制度。建设更高水平活动阵地,积极培育更多星级党组织。抓好干部人才队伍建设,完善干部历练全链条机制,开展新区建设专题培训,着力提升干部担当作为、服务发展的能力水平。用好监督执纪“四种形态”,常态化开展警示教育,对项目工作实施全过程监督,建设更高水平清廉园区。
二、部门预算单位构成
绵竹高新区管委会为一级预算单位,无下属二级预算单位;下属全额事业单位3个未独立核算,具体包括:绵竹高新区投资创业服务中心、绵竹高新区综合事务服务中心、绵竹高新区企业服务中心。
第二部分 绵竹高新区管委会2025年部门预算情况说明
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,绵竹高新区管委会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2836.82万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。绵竹高新区管委会2025年收支总预算2836.82万元,比2024年收支预算总数增加391.95万元,主要是因为主要原因:一是在职人员较2024年增加15人,增加相应人员经费及公用经费;二是按照全市招商引资工作统一部署,将商务和经济合作局招商引资工作职能合并到我单位,招商引资工作经费统一由我单位编制;三是园区管辖面广,企业结构复杂,安全环保风险较高,园区监管能力薄弱,人员配备无法满足对企业安全、环保监管需求,2025年增加园区安全环保资金聘请安全、环保管家对园区企业进行安全、环保工作的指导服务;四是根据新市化工园区一园一策要求,需开展有毒有害易燃易爆气体泄漏速扫,为推进项目实施,对新市化工园区智能化管控平台可燃有毒气体大范围速扫功能进行提升,增加相应经费。
(一)收入预算情况
绵竹高新区管委会2025年收入预算总额为2836.82万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2836.82万元,占100%。
(二)支出预算情况
绵竹高新区管委会2025年安排支出预算2836.82万元,其中:基本支出1279.77万元,占45.11%;项目支出1557.05万元,占54.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹高新区管委会2025年财政拨款收支总预算2836.82万元,比2024年财政拨款收支总预算增加391.95万元,主要是因为:一是在职人员较2024年增加15人,增加相应人员经费及公用经费;二是按照全市招商引资工作统一部署,将商务和经济合作局招商引资工作职能合并到我单位,招商引资工作经费统一由我单位编制;三是园区管辖面广,企业结构复杂,安全环保风险较高,园区监管能力薄弱,人员配备无法满足对企业安全、环保监管需求,2025年增加园区安全环保资金聘请安全、环保管家对园区企业进行安全、环保工作的指导服务;四是根据新市化工园区一园一策要求,需开展有毒有害易燃易爆气体泄漏速扫,为推进项目实施,对新市化工园区智能化管控平台可燃有毒气体大范围速扫功能进行提升,增加相应经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2836.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0;支出包括:一般公共服务支出403.52万元、公共安全支出49万元、科学技术支出9.5万元、社会保障和就业支出180.9万元、卫生健康支出48.86万元、节能环保支出480.25万元、农林水支出17.8万元、资源勘探工业信息等支出1441.6万元、自然资源海洋气象等支出41.1万元、住房保障支出100.43万元、灾害防治及应急管理支出63.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹高新区管委会2025年一般公共预算当年拨款2836.82万元,比2024年财政拨款收支总预算增加391.95万元。主要原因是:一是在职人员较2024年增加15人,增加相应人员经费及公用经费;二是按照全市招商引资工作统一部署,将商务和经济合作局招商引资工作职能合并到我单位,招商引资工作经费统一由我单位编制;三是园区管辖面广,企业结构复杂,安全环保风险较高,园区监管能力薄弱,人员配备无法满足对企业安全、环保监管需求,2025年增加园区安全环保资金聘请安全、环保管家对园区企业进行安全、环保工作的指导服务;四是根据新市化工园区一园一策要求,需开展有毒有害易燃易爆气体泄漏速扫,为推进项目实施,对新市化工园区智能化管控平台可燃有毒气体大范围速扫功能进行提升,增加相应经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出403.52万元,占14.22%、公共安全支出49万元,占1.73%、科学技术支出9.5万元,占0.33%、社会保障和就业支出180.9万元,占6.38%、卫生健康支出48.86万元,占1.72%、节能环保支出480.25万元,占16.93%、农林水支出17.8万元,占0.63%、资源勘探工业信息等支出1441.6万元,占50.82%、自然资源海洋气象等支出41.1万元,占1.44%、住房保障支出100.43万元,占3.54%、灾害防治及应急管理支出63.86万元,占2.25%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2025年预算数为0.79万元,主要用于:高新区纪检干部办案补贴。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 招商引资(项):2025年预算数为345万元,主要用于:高新区开展招商引资工作和绵竹驻外驻点招商工作经费。
3.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款) 其他知识产权事务支出(项):2025年预算数57.73万元,主要用于高新区知识产权运营体系建设。
4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2025年预算数为49万元,主要用于:高新区派出所综治人员工资、保险、办公、服装等开支。
5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2025年预算数为9.5万元,主要用于:高新区生产力促进科技技术指导服务。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):2025年预算数0.34万元,主要用于高新区退休人员补充医疗保险缴纳及体检费。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数118.26万元。主要用于:机关行政、事业人员基本养老保险缴费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为59.13万元,主要用于:机关行政、事业人员职业年金缴费。
9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算为3.17万元,主要用于:工伤和失业保障缴费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为18.83万元,主要用于:高新区行政人员基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为15.16万元,主要用于:高新区事业单位人员基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数7.85万元,主要用于:高新区行政人员医疗补助缴费。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2025年预算数7.02万元,主要用于:高新区事业人员医疗补助缴费。
14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):2025年预算数260万元,主要用于:马尾河生态补水。
15.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):2025年预算数209.6万元,主要用于:新市化工园区智能化管控可燃有毒气体平台提升及园区环境监测服务。
16.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):2025年预算数10.65万元,主要用于:园区环保管家指导服务。
17.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):2025年预算数17.8万元,主要用于:园区水土保持区域监测。
18.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数3万元,主要用于:高新区嵌入式监管系统维护。
19.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)行政运行(项):2025年预算数为533.38万元,主要用于:高新区机关在编行政人员的工资福利支出、社会保险缴费、体检、公积金及单位长期临聘人员工资保险和机关运行办公、差旅费、车辆运行方面的开支。
20.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为458.79万元,主要用于:工业园区管护、园区物业、新市化工园专班、园区监管协调、园区行政审批工作。
21.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)事业运行(项):2025年预算数为416.2万元,主要用于:高新区下属事业中心在编在职人员工资福利支出、社会保险缴费、体检费及公积金缴费、办公等开支。
22.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):2025年预算数为30.23万元,主要用于:新市化工园区扩区期间委托第三方机构开展相关报告编制服务费。
23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):2025年预算数为11.2万元,主要用于开展江苏工业园规划调整修编工作服务费。
24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):2025年预算数为29.9万元,主要用于开展园区土地集约利用评价及亩均论英雄工作。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为100.43万元,主要用于:行政人员和事业人员住房公积金缴费。
26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2025年预算数为14.6万元,主要用于:安全专家对园区安全生产指导服务。
27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):2025年预算数为49.26万元,主要用于:安全风险智能化管控平台在线值守及日常应急处置服务。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹高新区管委会2025年一般公共预算基本支出1279.77万元,其中:
人员经费1099.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费178.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹高新区管委会2025年“三公”经费财政拨款预算数70.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费53.4万元,公务用车购置及运行维护费17万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。
(二)2025年接待费比2024年预算增加37.4万元,增长233.75%,增长原因主要为:按照市上对全市招商引资工作统一部署,将全市招商引资工作职责合并至我单位,2025年预算将商务和经济局原招商引资工作经费中的接待费并入我单位。
2025年公务接待费计划用于:一是用于高新区管委会一般公务接待开支;二是高新区开展招商引资工作发生的接待来绵客商、外出拜访客商对接项目的接待费用开支。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
2025年安排公务用车购置经费0万元,拟新购车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费17万元,用于5辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障园区道路清扫、绿化养护及下属事业中心业务开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹高新区管委会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹高新区管委会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,绵竹高新区管委会机关运行经费支出178.81万元,比2024年预算增加39.86万元,增长28.69%。主要原因:2025年因人员增加,按照预算编制口径增加人员经费。
(二)政府采购情况
2025年,绵竹高新区管委会安排政府采购预算425.25万元,主要用于:办公设备购置8.7万元;办公用纸购买3万元;公务用车加油服务7万元;公务用车维修保养服务5万元;新市化工园区安全风险智能化管控平台在线值守及日常应急处置服务项目49.26万元;新市化工园区智能化管控平台可燃有毒气体大范围速扫功能提升项目198万元;绵竹高新区安全生产专家指导服务项目14.6万元;绵竹高新区生态环境保护项目22.25万元;绵竹高新区物业管理服务采购项目117.19万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,绵竹高新区管委会共有车辆5辆,其中:应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、专业技术用车2辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年绵竹高新区管委会按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映其他纪检监察事务方面的支出。
8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。
9.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
10.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位 ,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位方面的支出。
20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
21.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
22.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映除上述项目以外其他用于污染治理等方面的支出。
23.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
24.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
26.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
28.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
29.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
30.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
33.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指反映用于应急管理的法律规定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
34.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件2025年部门预算表