网站支持IPv6
无障碍
适老版
长者专区
网站无障碍
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动内容 / 财政预算/决算 / 部门预算 / 2020年市级部门预算信息公开 / 单位(部门)预算 / 正文

绵竹市委统战部(侨联)2020年部门预算编制的说明

索  引  号:510683-2020-009008 文  号: 发布时间:2020-05-22 公开形式: 主动公开 信息来源: 关  键  词:绵竹市 市委统战部 侨联 2020 预算 说明 浏览次数:
相关附件:

【字体: 分享:

 一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

其主要职能有以下几个方面:(1)负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作,贯彻执行中、省、市的方针、政策。(2)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。(3)负责调查研究,贯彻执行民族、宗教方面的方针政策、法律法规,加强对民族宗教事务管理;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。(4)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台、侨工作。(5)负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外干部的考察,推荐和实职安排,负责党外人大代表及常委会组成人员的推荐,负责市政协委员人事安排方案的制定,人选的推荐工作,受市委委托,领导工商联党组。(6)调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出有关政策建议;认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针,积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作。(7)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出有关政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人士。(8)调查研究新的社会阶层人士的情况,做好联谊交友工作,反映诉求,做好政治引导,联系并培养新阶层代表人士。(9)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作

2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是省委统战部提出的基层创新年和德阳市委统战部提出统战工作人才年,是统一战线开拓奋进、大有作为的重要一年。全市统战工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,坚持“不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心”工作定位,坚持以思想政治引领为主线,聚焦聚力全面建成小康社会和城乡基层治理,狠抓统一战线人才队伍建设,促进民营经济“两个健康”发展,着力防范化解重大风险,全面推进统一战线各领域工作,不断提升统战工作效能,为推动绵竹高质量发展贡献统战力量。

二、部门概况

绵竹市委统战部包含机关3个(侨联、民宗局)下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。下属全额拨款事业单位1个,即绵竹市宗教事务服务中心。绵竹市民宗局、绵竹市侨联为一级预算单位,但其预算、决算与统战部在一起,共用一个预算代码。

三、收支预算情况说明

2020年绵竹市委统战部收入预算总额为360.90万元,其中:当年财政拨款收入360.90万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算360.90万元,其中:人员支出201.91万元,日常公用支出35.67万元,项目支出123.33万元。以上数据包含统战部(侨联)及下属单位绵竹市宗教事务服务中心在内的汇总预算。与2019年预算相比,预算收、支总计各增加72.42万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委统战部2020年财政拨款收支总预算360.90万元。比2019年财政拨款收支总额预算增加72.42万元,增加原因为省上追加的寺庙维修金作为预算列入 。收入包括:本年一般公共预算拨款收入360.90万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出308.53万元、社会保障和就业支出24.85万元、卫生健康支出6.72万元、住房保障支出20.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委统战部2020年一般公共预算当年拨款360.90万元,比2019年预算数增加72.42万元,增加的主要原因是省上追加的寺庙维修金作为预算列入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;一般公共服务支出308.53万元,占85.5%;社会保障和就业支出24.85万元,占6.9%;卫生健康支出6.72万元,占1.9%;住房保障支出20.80万元,占5.7%(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出:2020年预算数为13万元,主要用于九三学社、民盟、民革、农工党等民主党派的活动;一般公共服务—统战事务—行政运行:2020年预算为176.31万元,主要用于机关单位人员工资,临时人员工资,日常运转等;一般公共服务—统战事务—一般行政管理事务:2020年预算为30.82万元,主要用于主要用于统战委员的培训;非公经济代表人士、少数民族、党外干部、宗教教职人员的培训;新的社会阶层人士工作经费;组织民营企业家参观、学习、培训、考察;对外联络等工作;一般公共服务—统战事务—宗教事务:2020年预算为73.51万元,主要用于民宗局的各项事务支出;宗教界政协委员生活补助的发放;宗教场所维修;一般公共服务—统战事务—华侨事务:2020年预算为6万元,主要用于侨联日常运行;一般公共服务—统战事务—事业运行:2020年预算为8.89万元,主要用于下属事业单位日常运行,人员工资等。

2.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费:2020年预算为16.54万元,社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费:2020年预算为8.27万元,社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:2020年预算为0.04万元。主要用于主要用于机关及下属事业单位社会保障和就业方面支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:2020年预算为5.86万元,卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:2020年预算为0.35万元,卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗:2020年预算为0.52万元。主要用于机关及下属事业单位医疗方面支出。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:2020年预算数为20.81万元,主要用于机关及下属事业单位人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委统战部2020年一般公共预算基本支出237.58万元,其中:

人员经费201.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费35.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
  (一)因公出国(境)经费较2019年预算增长(下降)0%。

主要原因是我单位未涉及因公出国(境)。
  (二)公务接待费较2019年预算增长(下降)0%。

2020年公务接待费计划用于各县市区统战工作交流、民宗部门之间的沟通学习、台办侨务工作接待等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长(下降)0%。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

八、 政府性基金预算支出情况说明 

市委统战部2020年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

市委统战部2020年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
  市委统战部2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 35.67万元。

(二)政府采购预算安排情况

2020年度,政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,市委统战部共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2020年市委统战部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款123.33万元。

 十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务201:20128民主党派及工商联事务2012899其他民主党派及工商联事务,指民革绵竹市总支、民盟绵竹市总支、九三学社绵竹直属小组、农工党日常活动的支出;20134统战事务2013401行政运行,指统战部的办公日常支出;2013402一般公共服务支出,指统战部开展活动、举行会议、组织培训、对外联络等项目支出,2013404宗教事务支出,指民族宗教事务开展,民宗局培训,会议等项目支出;2013405华侨事务支出,指侨联开展活动、召开会议、联络联谊港澳同胞等项目支出;2013450事业运行支出,指下属事业单位的日常运行,事业人员的基本工资等支出。

8.社会保障和就业208:20805行政事业离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费,指按照相关规定缴纳的单位职工的养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费,指按照相关规定缴纳的单位职工的职业年金。

9.卫生健康支出210:21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗,指财政部门集中安排的,按照规定缴纳的行政单位基本医疗保险;2101102事业单位医疗,指财政部门集中安排的,按照规定缴纳的事业单位基本医疗保险;2101199其他行政事业单位医疗支出,指按照规定缴纳的单位职工的生育保险。

10.住房保障支出221:22102住房改革支出2210201住房公积金,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵竹市委统战部2020年部门预算公开表


扫描二维码分享本页面
关闭打印