2023年度
绵竹市侨爱道行中学单位决算
目录
公开时间:2024年 9 月 20 日
第一部分 单位概况 ---------------------------------------------------- 1
一、部门职责 ----------------------------------------------------- 1
.....................................................二、机构设置 ----------------------------------------------------- 1
第二部分 2023年度单位决算情况说明 ------------------------------------ 1
一、收入支出决算总体情况说明 -------------------------------------- 1
二、收入决算情况说明 --------------------------------------------- 2
三、支出决算情况说明 --------------------------------------------- 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ---------------------------- 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ------------------------ 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -------------------- 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ------------------------ 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ------------------------------- 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ----------------------------- 9
十、其他重要事项的情况说明 -------------------------------------- 9
第三部分 名词解释 --------------------------------------------------- 11
第四部分 附件 ------------------------------------------------------- 14
第五部分 附表 ------------------------------------------------------- 18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育和相关社会服务。
2、机构设置
绵竹市侨爱道行中学是绵竹市教育局下设的二级预算单位,本单位设置有学校办公室、教导处、学生工作处、总务处等工作部门。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1757.04万元。与2022年度相比,收、支总计各增加169.74万元,增长10.7%。主要变动原因是职工工资增加和社保缴费增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本单位收入合计1,757.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,757.04万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本单位支出合计1,757.04万元,其中:基本支出1,674.83万元,占95.3%;项目支出82.21万元,占4.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,757.04万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加169.74万元,增长10.7%。主要变动原因是职工工资增加和社保缴费增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,757.04万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加169.74万元,增长10.7%。主要变动原因是职工工资增加和社保缴费增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,757.04万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出1,112.33万元,占63.3%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出386.34万元,占22%;卫生健康支出110.01万元,占6.3%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出148.36万元,占8.4%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算支出决算数为1,757.04万元,完成预算100%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为1112.33万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出386.34万元。其中:
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退支出(项):支出决算为6.99万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为143.15万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为71.27万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为156.03万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为8.91万元,完成预算100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为110.01万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为148.36万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基 本支出1,674.83万元,其中:
人员经费1,521.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费153.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
7、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,与上年持平,主要原因是本年无预算不支出。
(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与上年持平。主要原因是本年无因公出国经费预算和支出。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出。其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年度12月底,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与上年持平。主要原因是本年无公务接待预算及支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
10、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,绵竹市侨爱道行中学机关运行经费支出0万元,与2022年度决算数持平。主要原因是本年无机关运行经费预算及支出。
(二)政府采购支出情况
2023年度,绵竹市侨爱道行中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年度12月31日,绵竹市侨爱道行中学共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对生均公用经费、工资性支出(事业-初中教育)、养老保险(事业)、减免信息费、减免义务教育社会活动实践费项目等22个项目开展了预算事前绩效评估,对22个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(205)普通教育(02)初中教育(03): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
10、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02):反映事业单位开支的离退休经费。
11、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业(99)其他社会保障和就业支出(01): 反映除上述项目以外其用于社会保障和就业方面的支出。
15、卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评报告
(义务教育免住校费)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门在该项目管理中的职能。
绵竹市侨爱道行中学对义务教育免住校费进行了合理分配,为实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育和相关社会服务。
2.项目立项、资金申报的依据:2023年度绵竹市财政局预算支出。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
严格按照预算管理有关规定,严格依据资金文件,严格按照程序申请支付项目资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。
结合义务初中学校实际情况,资金分配以确保住校初中学校的正常运转为原则,保障师生的教学工作正常开展。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容:学生公寓运转费、住校学生辅导费以及其他相关经费的支出等。
2.项目完成的数量指标达到100%,质量指标≥95%,促进了基础教育发展,给孩子们创建了良好的环境。
3.申报内容与实际相符,目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
成立项目自评小组,结合评价内容有计划、有安排,按照上级下达的项目支出、绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
绵竹市侨爱道行中学义务教育免住校费项目调整后预算为37.48万元,财政拨款37.48万元,全部用于义务教育住校管理,项目资金严格按照申报、批复及预算调整等程序运行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。绵竹市侨爱道行中学义务教育免住校费由财政拨款37.48万元。
2.资金到位。
计划资金37.48万元全部到位,到位资金为计划的100%。
3.资金使用。
项目资金使用安全、规范,资金支付范围合理、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
成立项目实施领导小组,按规定流程实施项目管理
(二)项目管理情况。
根据项目特点,执行相关法律法规及项目管理制度情况良好。
(三)项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理,采取听汇报、查看资料、查看项目的完成情况等方式监管项目工作,效果良好。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
项目享受937人,支出金额37.48万元。保障了义务教育正常运转,进一步改善了学校的办学条件,资金执行及时规范,社会效益良好,社会满意度达95以上%。
(二)项目效益情况。
项目经济效益、社会效益良好,服务对象满意度达99%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
绵竹市侨爱道行中学的义务教育免住校费项目全年财政拨款数为37.48万元,执行数为37.48万元,通过项目的实施,保障了正常开展各项日常教育教学活动,确保师生安全,保证义务教育学校的正常运转。为教师提供培训机会。提升了教师专业化水平和综合素质,优化了教师队伍,改善了办学条件,促进学校特色发展,创设良好教育教学环境。
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无
附表:义务教育免住校费项目绩效目标自评表
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006770459-义务教育免住校费-侨爱道行 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市侨爱道行中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 严格执行预算,保障了单位日常运转,圆满完成预算指标任务 | |||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策,保障资金及时到位,严格执行预算指标。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 37.48 | 37.48 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中:财政资金 | 0.00 | 37.48 | 37.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分,保障日常活动运转,圆满完成预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
第五部分 附表
2023-304008-绵竹市侨爱道行中学决算公开报表.xls
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表