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2022年度绵竹市职业中专学校单位决算公开编制说明

索  引  号:510683-2023-011778 文  号: 发布时间:2023-09-27 公开形式: 主动公开 信息来源:绵竹市职业中专学校 关  键  词:2022 绵竹市 职业 中专 学校 公开 说明 浏览次数:
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目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

1.附件1:《部门整体预算支出绩效报告范本(报告范围包括机关和下属预算单位)

2.附件2:《项目支出绩效自评报告范本(9+3免费教育项目)

3.附件3:《项目支出绩效自评报告范本(四川省特色专业研学旅中心建设)

4.附件4:《项目支出绩效自评报告范本(智慧校园建设)

5.附件5:《项目支出绩效自评报告范本(校舍安全鉴定)

第五部分  附表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.财政拨款支出决算明细表

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

12.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

13.财政拨款三公经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职责

四川省绵竹市职业中专学校主要开展中等职业学校学历教育,培养中等职业技能人才,开展在职人员继续教育培训,特种作业培训考试及各类技能鉴定,开展成人开放教育,为地方经济建设输送和培训各类技能人才。

二、构设置

四川省绵竹市职业中专学校设校委办、党办校监委、行政综合处、学生工作处、教学培训处、德阳开放大学绵竹分校、制造专业部、信息专业部、文旅专业部、高考部及工会等11个部门。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,706.58万元。与2021年相比,收、支总计各增加43.74万元,增长1.2%。主要变动原因是初中生均公用经费增加及中等职教项目建设经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

    二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,706.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,366.58万元,占90.8%;事业收入340万元,占9.2%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,706.58万元,其中:基本支出2,570.76万元,占69.4%;项目支出1,135.82万元,占30.6%;。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,366.58万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加133.46万元,增长4.1%。主要变动原因是初中生均公用经费增加及中等职教项目建设经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3,366.58万元,占本年支出合计的90.8%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加133.46万元,增长4.1%。主要变动原因是初中生均公用经费增加及中等职教项目建设经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3,366.58万元,主要用于以下方面:教育支出2,553.93万元,占75.9%;社会保障和就业支出524.11万元,占15.6%;卫生健康支出108.18万元,占3.2%;住房保障支出180.36万元,占5.4%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3,366.58万元完成预算100%。其中:

1.教育支出普通教育小学教育:支出决算为11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育支出普通教育初中教育:支出决算为711.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.教育支出职业教育中等职业教育:支出决算为1831.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出事业单位退休:支出决算为4.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为240.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为133.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出其他行政事业养老支出:支出决算为131.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:支出决算为15.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:支出决算为108.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算数为180.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,570.76万元,其中:

人员经费2,416.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、助学金等

公用经费153.99万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022三公经费财政拨款支出决算为5.4万元,完成预算100%;较上年增加0.88万元,增长19.5%。决算数与预算数持平的主要原因是初中教育及招生公务用车增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占92.6%;公务接待费支出决算0.4万元,占7.4%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,本年度无因公出国业务

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.14万元,增长29.5%。主要原因是初中教育及招生公务用车增多。

其中:公务用车购置费支出0万元。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于初中教育及中等职业教育主要业务活动及招生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.26万元,下降-39.4%。主要原因是公务接待活动减少。其中:

国内公务接待支出0.4万元。主要用于班主任能力提升培训专家接待、白酒实训基地建设专家接待及甘洛县教体局9+3专项工作检查接待的用餐费。国内公务接待3批次,23人次,共计支出0.4万元,具体内容包括班主任能力提升培训专家接待0.06万元、白酒实训基地建设专家接待0.08万元,甘洛县教体局9+3专项工作检查接待的用餐费0.26万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,四川省绵竹市职业中专学校属于财政补助单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2022年,四川省绵竹市职业中专学校无政府购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,绵竹市职业中专学校共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。其中:其他用车主要是用于招生就业及日常事务办理。单价100万元(含)以上设备1套。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对生均公用经费、福利费、工资性支出、养老保险、职业年金、退休人员经费、支持中等教育发展资金9+3免费教育计划补助和中职现代教育提升计划项目等20个项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对4个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如中职学生住宿费、学费及成人开放大学学费等。

3.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出普通教育小学教育:指小学教育支出

8.教育支出普通教育初中教育:指初中教育支出

9.教育支出职业教育中等职业教育:指中等职业教育支出

10.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业基本养老保险缴费支出:事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:指事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出住房改革支出住房公积金:指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

附件1:《部门整体预算支出绩效报告范本(报告范围包括机关和下属预算单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

四川省绵竹市职业中专学校属于绵竹市教体局下属二级预算单位,代管绵竹实验学校财政供养人员,下设党办校监委、行政综合处、学生工作处、教学培训处、德阳开放大学绵竹分校、制造专业部、信息专业部、文旅专业部、高考部及工会等11个部门

(二)机构职能

四川省绵竹市职业中专学校主要开展中等职业学校学历教育,培养中等职业技能人才,开展在职人员继续教育培训,特种作业培训考试及各类技能鉴定,开展成人开放教育,为地方经济建设输送和培训各类技能人才。

(三)人员概况

四川省绵竹市职业中专学校有教职工112人,校企自收自支人员3人,外聘专业教师及勤杂工共:53人。绵竹实验学校现有62人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年学校财政资金收入总额为3,366.58万元。

(二)部门财政资金支出情况

2022年学校财政资金支出总额为3366.58万元

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

2022年学校按照预算法要求,在预算领导小组的领导下开展学校预算工作,做到全面预算,在提高预算编制质量、绩效目标填报、专项预算提前细化等方面都有所提高。

(二)执行管理情况

2022年学校能统筹安排中省项目资金和校内运行经费,合理安排使用各类资金,确保资金执行进度。严格按年初预算执行“三公经费”。

(三)综合管理情况

2022年按照年初预算,及时收取并上缴学费、住宿及代管费。严格按政府采购计划及相关要求实施设备采购。学校根据资产管理制度,及时更新资产管理信息系统,定期实施财产盘点,确保账账账实相符。根据内部运行管理需要及时完善更新内部控制制度,按规定公开相关信息。对建设项目进行事前绩效评价,注重过程监控,自觉接受财政监督。

(四)整体绩效

学校2022年度圆满完成了中职学生的教育教学任务,对学生完成就业梦、创业梦和升学梦提供了条件,学校办学满意度显著提升,增加了对彝区9+3免费教育学生的教育人数,按照规定圆满完成了对彝区9+3免费教育学生的教育教学管理任务。通过对汽修专业、特色专业-旅游专业年画方向等专业硬件投入,进一步增强学校的实训实作能力,为学生的实习实作提供了有力保概障。智慧校园建设有力改善了学校现代化办学水平,校园环境整冶,校园环境及生活条件得到改善,为学生提供了良好的生活环境,提升了学校的教育教学质量。

2022年学校开展了各类特种作业培训、就业技能培训、食品安全培训等多项目多批次多层次的培训,为地方经济建设输送了各种人才,充分发挥了职业教育的在经济建设的重用。

2022年学校的成人电大教育通过系列整合,办学效果明显,就读人数增加,为成人提高学历提供了有效的通道。

四、评价结论及建议

(一)评价结论(见整体绩效自评附表1

(二)存在问题

因9+3免费教育结算方式变化,资金到位的滞后性,对学校整体资金运行产生一定的影响。

(三)改进建议

对重点项目建设的进度和过程控制需进一步加强。


附件2:《项目支出绩效自评报告范本(9+3免费教育项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.承担大小凉山彝区“9+3”免费教育计划,完成“9+3学生教育教学任务。

2.项目立项、资金申报的依据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发<大小凉山彝区十项扶贫工程“总体方案》(川委厅【2014】12号)、《四川省人民政府办公厅关于印发<大小凉山彝区十项扶贫工程“总体方案2014年实施方案的通知》(川办发【2014】19号)要求,以及根据《财政部教育部关于下达201年第一批新疆西藏等少数民族地区特殊教育补助经费预算的通知》(财教【2014】152号)文件

3.大小凉山彝区在内地就读“9+3”的学生享受:(1)免除学费3年,每年每生2000元。(2)、补助生活费3年,一二年级学生每生每年3000元,三年级学生每生每年1500元,不足部分通过学生工学结合、顶岗实习获得报酬。(3)学生交通、住宿、书本等杂费补助3年,每生每年1500元。(4)、在承担彝区“9+3”任务中职学校就读的大小凉山彝区中职生整体纳入当地“城镇居民基本医疗保险”范围,参保资金中的财政补助资金按现行政策执行,个人缴费部分由省财政补助。(5)、补助学校工作经费、按每年每生500元补助至校。(6)、新生入学当年一次性补助冬装费,每生300元。(7)、学生毕业当年一次性补助所在学校就业工作经费,每生500元。

根据(财教【2014】152号)文件,根据办学效果及规模给予生均5000元的补助资金

4.财政厅根据教育厅提供的各地(校)“9+3”在校学生人数,结合当年秋季学期“9+3”招生计划,核定学校当年省级补助资金预算,次年根据教育厅提供的上年度实际学生人数和公项补助标准据实结算、多退少补,并与次年补助资金品叠下达

二)项目绩效目标

1.项目主要内容:承担大小凉山彝区“9+3”免费教育计划,完成“9+3学生教育教学任务。

2.项目应实现近400名“9+3”彝区学生在校的安全稳定,学习生活,顺利完成中职教育学历。通过实施,项目目标得以全面实现。

(三)项目自评步骤及方法

学校对大小凉山彝区“9+3”免费教育项目绩效自评采用在学校领导机构下设“9+3”免费教育办公室根据学生人数制订教育计划,方案并组织实施

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

财政厅根据教育厅提供的学校“9+3”在校学生人数,结合当年秋季学期“9+3”招生计划,核定学校当年省级补助资金预算,次年根据教育厅提供的上年度实际学生人数和公项补助标准据实结算、多退少补,并与次年补助资金品叠下达。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

年初财政厅根据教育厅提供的学校“9+3”在校学生人数,结合当年秋季学期“9+3”招生计划,核定学校当年省级补助资金预算并通过财政局金财网直接下达到校万元。

2.资金到位

通过文件由财政局直接下达补拨2022年度结算经费:426.87万元。

3.资金使用

2022年度大小凉山彝区“9+3”免费教育共收到资金426.87万元,按规定用途使用426.87万元

(三)项目财务管理情况

大小凉山彝区“9+3”免费教育计划项目实施我单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

大小凉山彝区“9+3”免费教育计划项目在学校领导机构领导下由“9+3”免费教育办公室具体组织实施教育、生活管理及教学任务。生活条件改善按规定流程进行实施。

(一)项目组织架构及实施流程

“9+3”彝区免费教育补助资金项目最高管理机构是学校领导小组,校长为第一责任人,负责对专项资金进行总体规划和配置。由“9+3”免费教育办公室具体牵头组织实施教育、生活管理及教学任务,学校其他部门配合9+3办公室整体工作安排,共同完成项目任务。

(二)项目管理情况

学校严格按9+3彝区免费教育的规定,认真落实各项制度要求,优先保障“9+3”免费教育的顺利实施,将“9+3”学生能安全安心在校学习、生活及健康成长为首要任务。严格按资金使用规定,将各项补助资金全部用于学生,用于学生生活条件改善,学习环境改善等方面,取得较好的效果。

(三)项目监管情况

“9+3”彝区免费教育补助资金项目审计监察小组负责审查及监控各项补助资金分配及使用情况。财政部门根据学校报送的《项目资金申请拨付表》审核资金使用内容,监督资金使用进度,确保专款专用

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2022年度学校用好管好9+3专项资金,厉行节约,精减成本,确保416名“9+3学生在校安全稳定,愉快生活,无中途退学现象。416名“9+3”学生在校正常生活、学习,无中途退学现象。

(二)项目效益情况

9+3”彝区免费教育补助资金项目直接受益彝区9+3学生人数416人,毕业就业率100%,师生及家长满意率大于95%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

“9+3”彝区免费教育补助资金项目切实推进了国家的脱贫攻坚任务的顺利实施,有效落实了惠民工程,从根本上解决贫困人口的脱贫问题,意义重大。

(二)存在的问题

“9+3”彝区免费教育因学生生活习惯和民族习俗,在管理上难度大,确保学生安全安心在校学习生活需要不断总结探索。

(三)相关建议

项目资金改变拨款方式后加快拨款进度,确保项目实施顺利完成。


附件3:《项目支出绩效自评报告范本(四川省特色专业研学旅中心建设)

、项目概况

一)项目基本情况

1.四川省特色专业研学旅中心建设是学校省特色专业建设的地方配套建设项目,由学校自主完成。

2.项目立项根据川教函【2019】201号,竹教发【2021】137号文件为资金申报的依据。

3.根据项目资金管理办法进行管理和使用。

4.资金用于剑南老街四川省特色专业研学旅行中心建设项目。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:在剑南老街实施四川省特色专业研学旅行中心建设项目,打造研学中心一处。

2.项目应实现了事前绩效目标,按照进度实施项目建设。

3.与项目申报内容是一致,申报目标是合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据项目建设完成情况对照事前绩效评价内容组织和展开了项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

该项目资金由学校根据省特色专业建设任务书要求,申报地方配套建设资金,得批复后资金到位并组织项目实施。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

根据竹教发【2021】137号文件,由财政下达资金计划,保障项目实施。

2.资金到位

根据竹教发【2021】137号文件,由财政及时下达资金计划,保障项目实施。

3.资金使用

按照项目建设任务书完成在剑南老街实施四川省特色专业研学旅行中心建设项目,打造研学中心一处,与预算相符。

三)项目财务管理情况

学校财务管理制度是健全,能严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算是规范。

三、项目实施及管理情况

在剑南老街实施四川省特色专业研学旅行中心建设项目,打造研学中心一处,改善了学生的实训条件,有效的提升了专业形象,效果好。

(一)项目组织架构及实施流程

项目由学校项目建设办组织实施,按规定流程实施招标采购,完成建设项目。

(二)项目管理情况

项目在中标单位学校建设项目办监督下中标单位按同规定实施建设。

(三)项目监管情况

项目通过公开招标方式,按规定流程实施,取得较好效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

该项目在2022年底完成,在规定时间完成了建设任务,经过专业团队鉴定,质量有保证,效果好。

(二)项目效益情况

该项目建设完成后,对学校及学校的专业认可度都得到有效提升,为学生专业展示提供了一个新的平台,深受师生和社会好评

五、评价结论及建议

(一)评价结论

该项目建设按照建设任务顺利完成,学校对该项目进行了绩效自评,认为该项目达到了事前绩效评价的目的,取得了较发好的效果,具体内容见附件2。

(二)存在的问题

该项目无问题。

(三)相关建议

无相关建议。


附件4:《项目支出绩效自评报告范本(智慧校园建设)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.智慧校园建设项目是学校根据支持中等职教发展资金-改善办学条件资金要求,安排用于内校内白酒专业实训基地建设,后因学校专业建设战略调整,对白洒专业有新的建设任务,学校为本着财政资金效益最大化的需要经过报批同意,实施了智慧校建设。

2.项目立项根据川财教【2021】59号文件为资金申报的依据。

3.根据项目资金管理办法进行管理和使用。

4.在校内进行智慧校园建设。

二)项目绩效目标

1.项目主要内容:在校内进行智慧校园建设,主要购置教学用智慧教学一体机交互式电子黑板、电子班牌及电子显示系统和补充教师办公电脑。

2.项目应实现了事前绩效目标,按照进度实施项目建设。

3.与项目申报内容是一致,申报目标是合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据项目建设完成情况对照事前绩效评价内容组织和展开了项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

该项目资金根据川财教【2021】59号文件精神,学校用于改善办学条件,后根据四川省绵竹市职业中专学校关于停止 酿酒工艺与技术专业基础实训室建设及开展 智慧校园( 一 期) 建设 项目的请示,经过审批同意后组织实施。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

根据竹教发【2021】59号文件,由财政下达资金计划,保障项目实施。

2.资金到位

根据竹教发【2021】59号文件,由财政及时下达资金计划,保障项目实施。

3.资金使用

按照项目建设计划,完成了智慧校园建设。

(三)项目财务管理情况

学校财务管理制度是健全,能严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算是规范。

三、项目实施及管理情况

按规定和流程完成了校内进行智慧校园建设,主要购置教学用智慧教学一体机交互式电子黑板、电子班牌及电子显示系统和补充教师办公电脑。

(一)项目组织架构及实施流程

项目由学校项目建设办组织实施,按规定流程实施招标采购,完成建设项目。

(二)项目管理情况

项目通过公开招标,通过政府采购在学校建设项目办监督下,由中标单位按同规定实施建设。

(三)项目监管情况

项目通过公开招标方式,按规定流程实施,取得较好效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

该项目在2022年底完成,在规定时间完成了建设任务,经过专业团队鉴定,质量有保证,效果好。

(二)项目效益情况

该项目建设完成后,建设预期成效显著,将极大提升学校办学形象,提高学校信息化 2.0 硬件装备水平,促进学校课堂教学改革和内涵建设。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

该项目建设按照建设任务顺利完成,学校对该项目进行了绩效自评,认为该项目达到了事前绩效评价的目的,取得了较发好的效果,具体内容见附件2。

(二)存在的问题

该项目无问题。

(三)相关建议

无相关建议。


附件5:《项目支出绩效自评报告范本(校舍安全鉴定)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.该项目基于学校校舍于2008年地震维修加固后投入使用,为确保安全需申请的项目。

2.项目立项根据竹教发【2021】107号文件为资金申报的依据。

3.根据项目资金管理办法进行管理和使用。

4.对校内教学楼、学生公寓、食堂等功能用房进行安全鉴定。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:对校内教学楼、学生公寓、食堂等功能用房进行安全鉴定。

2.项目应实现了事前绩效目标,按照进度实施项目建设。

3.与项目申报内容是一致,申报目标是合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据项目建设完成情况对照事前绩效评价内容组织和展开了项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

该项目资金根据川财教【2021】107号文件精神,财政下达用款计划。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

根据竹教发【2021】107号文件,由财政下达资金计划,保障项目实施。

2.资金到位

根据竹教发【2021】107号文件,由财政及时下达资金计划,保障项目实施。

3.资金使用

按照项目建设计划,完成了校舍安全鉴定。

(三)项目财务管理情况

学校财务管理制度是健全,能严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算是规范。

三、项目实施及管理情况

按规定和流程完成了对校内教学楼、学生公寓、食堂等功能用房进行安全鉴定,出具了鉴定报告。

(一)项目组织架构及实施流程

项目由学校项目建设办组织实施,按规定流程实施招标采购,完成建设项目。

(二)项目管理情况

项目通过公开招标,学校建设项目办监督下,由中标单位按同规定实施建设。

(三)项目监管情况

项目通过公开招标方式,按规定流程实施,取得较好效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

该项目在2022年底完成,在规定时间完成了建设任务,质量有保证,效果好。

(二)项目效益情况

该项目建设完成后,取得了预期效果。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

该项目建设按照建设任务顺利完成,学校对该项目进行了绩效自评,认为该项目达到了事前绩效评价的目的,取得了较发好的效果,具体内容见附件2。

(二)存在的问题

该项目无问题。

(三)相关建议

无相关建议。

五部分附表

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.财政拨款支出决算明细表

    6.一般公共预算财政拨款支出决算表

    7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    11.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    12.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    13.财政拨款三公经费支出决算表         2022决算公开表样职中.xls

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