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2021年度四川省绵竹市城东(第四)幼儿园决算编制说明

索  引  号:510683-2022-013260 文  号: 发布时间:2022-09-22 公开形式: 主动公开 信息来源:绵竹市城东(第四)幼儿园 关  键  词:2021 四川省 绵竹市 城东 幼儿园 说明 浏览次数:
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第一部分 单位概况 …………………………………………………1

一、基本职能 ……………………………………………………1

二、2021年重点工作完成情况…………………………………1

第二部分2021年度部门决算情况说明……………………………2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………2

二、收入决算情况说明…………………………………………3

三、支出决算情况说明…………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………… 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………… 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………… 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………… 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………… 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………… 8

十、其他重要事项的情况说明………………………………… 8

第三部分 名词解释………………………………………………… 9

第四部分 附件………………………………………………………12

一、项目概况……………………………………………………14

二、项目资金申报及使用情况………………………………15

三、项目实施及管理情况………………………………………15

四、项目绩效情况………………………………………………15

五、评价结论及建议……………………………………………16

第五部分 附表………………………………………………………18

一、收入支出决算总表…………………………………………18

二、收入决算表…………………………………………………18

三、支出决算表…………………………………………………18

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………18

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…18

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………18


 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

绵竹市城东(第四)幼儿园是由绵竹市教育局主办的一所示范公办幼儿园,主要职能为实行保育和教育相结合的原则,对学龄前儿童提供保育和教育服务,对学龄前儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,为家长解除后顾之的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

二、2021年重点工作完成情况。

12021年绵竹市城东(第四)幼儿园顺利地完成了各项教学及教育工作,顺利完成德阳市示范幼儿园验收工作。

2、强化教师队伍建设:通过集中培训、自学以及群团活动的结合,加大对教师师德的教育与约束,形成良好的育人氛围。规范办学行为,教学管理人员深入班级对教师的规范办学行为进行督查并随时记录,约束教师的不规范行为。

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计902.55万元,支出总计902.55万元。与2020年相比,收、支总计各减少225.2万元,下降了20.0%。主要变动原因为PPP项目经费支出减少,具体如下图所示:

 

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计902.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入902.55万元,占100.0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0.0万元,占0.0%,具体如下图所示:

 

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计902.55万元,其中:基本支出484.69万元,占46.3%;项目支出417.86万元,占53.7%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%,具体如下图所示:

    

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计902.55万元,支出总计902.55万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少225.2万元,下降了20.0%。主要变动原因是PPP项目经费减少,具体如下图所示:

   

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出902.55万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款减少225.2万元,下降了20.0%。主要变动原因PPP项目拨款收入减少,具体如下图所示:

 

 

    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出902.55万元,主要用于以下方面:教育支出205(类)856.59万元,占94.9%;社会保障和就业208(类)支出25.96万元,占2.9%;卫生健康支出210(类)7.5元,占0.8%;住房保障支出221(类)12.5万元,占1.4%,具体如下图所示:

    

 

 

三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为902.55万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2050201:支出决算为636.51万元,完成预算100.0%

2教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2050299:支出决算为220.08万元,完成预算100.0%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:支出决算为16.67万元完成预算100.0%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506:支出决算为8.33万元,完成预算100.0%

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089999:支出决算为0.96万元,完成预算100.0%

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102:支出决算为7.5万元,完成预算100.0%

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:支出决算为12.5万元,完成预算100.0%

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出484.69万元,其中:

人员经费349.83万元,主要包括:基本工资171.25万元、津贴补贴3.65万元、绩效工资88.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.67万元、职业年金缴费8.33万元、职工基本医疗保险缴费7.5万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金12.5万元、其他工资福利支出40.2万元。

日常公用经费134.86万元,主要包括:办公费14.48万元、水电费7.12万元、手续费0.28万元、差旅费0.44万元、物业管理费29.75万元、培训费5.29万元、费维修(护)费39.93万元、专用材料费16.68万元、委托业务费0.6万元、福利费6.35万元,税金及附加费用3.48万元、其他商品和服务支出10.46万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算拨款支出。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2021年,绵竹市城东(第四)幼儿园政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,绵竹市城东(第四)幼儿园无车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对绵竹市城东(第四)幼儿园保教费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2021年项目绩效评价报告和绩效目标自评表见附件(第四部分)。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2050201:指反映各部门举办的学前教育支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089901::指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2101199:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

四部分 附件

2021项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.绵竹市城东(第四)幼儿园是绵竹市教育局下属的二级预算单位,主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。每学期严格按照上级文件规定每学期对在读幼儿收取保教费,严格按照教育收费公示制度的有关规定做好教育收费公示工作。

2.绵竹市城东(第四)幼儿园保教费年初预算资金182.25万元,该项目为我园2021年开展教育教学活动的公用经费,属长期项目。预算依据及明细:保教费1350/生·期,学生人数675人,全年保教费1350*2*675=182.25万元。

3.绵竹市城东(第四)幼儿园保教费统一纳入财政预算管理,采取授权支付形式。幼儿园根据实际用款需要向财政局提交计划申请,由财政局按照资金管理办法对资金计划进行审批、划拨,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4.绵竹市城东(第四)幼儿园保教费在预算范围内,根据全年各项活动等计划开展情况,合理预算各项经费。在确保各项教育教学活动正常开展的情况下,合理分配各项支出。以最大限度的提升师资水平,改善办学条件,促进幼儿园特色发展,创新发展。

 

(二)项目绩效目标。

1.绵竹市城东(第四)幼儿园保教费主要用于保障幼儿园正常运行,正常开展教育教学活动,确保师生安全。提升师资水平,改善办学条件,促进幼儿园特色发展,创新发展。包含办公费、培训费、物业管理费、维修维护费、劳务费、专用材料费等商品服务支出以及专用设备购置等资本性支出。

2.绵竹市城东(第四)幼儿园2021年保教项目,在上级有关部门的关心和帮助下,在全园师生的共同努力下,顺利推进,圆满完成任务,并经教职工、幼儿家长、社会公众等进行满意度评价,满意度100%

3.绵竹市城东(第四)幼儿园分析评价申报内容与实际相符,根据实际完成情况来看,绵竹市城东(第四)幼儿园2021年申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

绵竹市城东(第四)幼儿园2021年幼儿保教费项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展本次自评工作,按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、自己兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取教职工、幼儿家长及社会公众的建议和意见,做好自评工作。

 

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

绵竹市城东(第四)幼儿园2021年幼儿保教费项目年初预算资金182.25万元,全年申报182.25万元。经财政局批复下达后,全部用于绵竹市城东(第四)幼儿园幼儿保教项目。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。绵竹市城东(第四)范幼儿园2021年幼儿保教费项目年初预算资金182.25万元。在实施过程中,于2021年申请并批复资金共计182.25万元。此资金计划全部来源于绵竹市财政资金。

2.资金到位。截止2021年12月底,计划资金按照用款计划全部到位,共计182.25万元。此资金计划全部来源于绵竹市财政资金。

3.资金使用。截止2021年12月底,绵竹市城东(第四)幼儿园2021年幼儿保教费项目支出182.25万元,和年初预算资金一致,全部用于开展教育教学活动所需费用。

(三)项目财务管理情况。

绵竹市城东(第四)幼儿园2021年幼儿保教费项目经费采取授权支付形式。幼儿园根据实际用款需要向财政局提交计划申请,由财政局按照资金管理办法对资金计划进行审批、划拨,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。绵竹市城东(第四)幼儿园财务管理制度健全,按照相关的会计法律法规制定了财务管理制度,严格执行账务处理及时,会计核算严格按照相关的会计法律法规规范等。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

 绵竹市城东(第四)幼儿园领导班子高度重视绵竹市绵竹市城东(第四)幼儿园2021年幼儿保教费项目,并成立项目工作小组,严格按照园内相关制度执行项目费用。

(二)项目管理情况。

 本项目采取工作小组负责制,全体成员积极配合、通力合作。项目工作小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

(三)项目监管情况。

2021年绵竹市城东(第四)幼儿园主动接受、积极配合上级部门检查,在各项审计监督检查中均未发现任何违规违纪现象。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2021年度,绵竹市城东(第四)幼儿园完成项目数1个。2021年幼儿保教费项目将总成本控制在182.25万元内,按时保质报量地完成了2021年绵竹市城东(第四)幼儿园正常教育教学活动。本年度项目资金经财政局批复下达后,全部用于绵竹市城东(第四)幼儿园幼儿保教项目,资金无结余。全年在各项审计监督检查中均未发现任何违规违纪现象。

(二)项目效益情况。

2021年幼儿保教费项目经济效益方面,在有限的资金范围内,圆满完成了全年教育教学活动;社会效益方面,社会评价满意率100%,得到了社会公众的一致好评;可持续效益方面,作为幼儿保教长期项目,具有可持续性,学前教育对幼儿的发展至关重要;服务对象满意度方面,得到了幼儿家长、教职工的充分肯定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2021绵竹市城东(第四)幼儿园严格按上级主管部门要求,在绩效管理的基础上,全面推进幼儿园工作的有序开展,较好地完成了全年教育教学任务,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均有不同程度提高。

(二)存在问题。

一是部门预算编制细化程度还不够,二是我园临聘人员较多,流动性大,经费预算准确性不高。

(三)改进建议。

绵竹市城东(第四)幼儿园将进一步重视预算编制工作,提高预算编制的精确度,进一步加强财务管理,严格按照内控制度相关规定,执行一支笔审核,控制成本费用,确保财务收支平衡,保障幼儿园工作正常开展和教育教学目标的完成。

 

 

 

 

 

2021年项目支出绩效目标自评表

 

主管部门及代码

304001

实施单位

绵竹市城东(第四)幼儿园

 

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

182.25

 执行数:

182.25

 

其中:

财政拨款

182.25

其中:

财政拨款

182.25

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

保障幼儿园正常运行,正常开展教育教学活动,确保师生安全。提升师资水平,改善办学条件,促进幼儿园特色发展,创新发展。

保障了幼儿园正常运行,正常开展教育教学活动,按要求完成了预期目标。

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

 

完成

指标

数量指标

幼儿人数

675

675

 

质量指标

保障教育教学正常运行

>95%

>95%

 

时效指标

2021

20211231完成

20211231完成

 

成本指标

资金投入

总成本控制在182.25万元

182.25万元

 

效益
指标

社会效益  指标

社会评价满意率

>95%

100%

 

满意
度指标

满意度

指标

幼儿和家长、职工的满意度

>95%

>95%

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


2021决算公开.xls
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