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2019年度四川省中国共产党绵竹市委员会办公室决算

索  引  号:510683-2020-010848 文  号: 发布时间:2020-11-19 公开形式: 主动公开 信息来源: 关  键  词: 浏览次数:
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第一部分 部门概况……………………………………… 4

一、基本职能及主要工作………………………………4

二、机构设置……………………………………………8

第二部2019年度部门决算情况说明…………………… 9

一、收入支出决算总体情况说明………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………… 16

十、其他重要事项的情况说明 …………………… 17

第三部分 名词解释…………………………………………27

第四部分 附件………………………………………………30

附件1…………………………………………………… 30

附件2…………………………………………………… 38

第五部分 附表………………………………………………42

一、收入支出决算总表…………………………………43

二、收入决算表…………………………………………44

三、支出决算表…………………………………………45

四、财政拨款收入支出决算总表………………………46

五、财政拨款支出决算明细表…………………………47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表61

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……62

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..63

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………64


第一部分    部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1负责中央、省、德阳市和绵竹市委重要工作部署的贯彻落实。

2围绕贯彻党的路线、方针、政策和市委工作重心,负责对全市政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题的调查研究,为市委科学决策和指导工作提供依据。围绕中央、省委、德阳市委和绵竹市委工作部署,收集反馈信息、反馈动态、综合研究;负责市委日常公文处理工作,承办市委、市委办公室文件制发、管理等工作。

3)负责市委各种会议的筹备和服务工作;负责市委领导同志参加重大活动的组织安排;编写市委、市委办大事记。

4)负责市委印鉴管理使用;负责市委、市委办文件、资料内收外发。

5)制定实施绵竹市保密工作发展规划和保密法治宣传教育规划,建立健全保密制度,依法履行保密行政管理职能。

6)贯彻执行党的密码工作方针、政策以及《密码工作条例》,管理全市密码工作,制定实施全市密码工作发展计划。统一管理、使用全市密码通信网络,负责全市密码保密工作。加密传输、办理、递送中央、省、市党政领导机关和要害部门的密码电报、内部传真电报、机密材料。

7)贯彻执行国家、省、德阳市有关接待工作的法律法规、政策和规定,制定办公室的规章制度并组织实施。负责市委、市人大常委会、市政府、市政协重大接待任务;指导乡镇、市级部门和单位的接待工作。

8)负责处理绵竹市委全面深化改革委员会日常事务工作;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向委员会提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;协调有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责委员会的工作联络、会议组织、简报编印、文稿起草及管理等工作。

9)负责全市档案工作的规范、指导、监督与检查等工作。负责全市档案行政执法的指导、协调并监督检查档案法律法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为。承担档案事务行政复议和行政诉讼、应诉工作。起草、审查全市档案行政规范性文件并上报备案。负责全市档案专业技术职务评审指导工作。负责市委、市委办公室档案资料的管理和利用工作。

(10)归口管理市委目标绩效管理办公室、市档案馆,代管市委党史办。

11)完成市委交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况

紧紧围绕市委中心工作,狠抓精细化管理,较好的完成了各项目标任务。

调研方面:围绕基层党政办建设、督查考核、公务接待、档案管理等主题展开调研,确定了《浅谈对乡镇党政办公室建设的几点思考》《机构改革中档案管理实践探究》《做好新形势下公务接待工作的思考》等10个调研课题,形成调研成果10篇。   

深化改革:牵头重新拟定了委员会、专项小组和深改办工作规则,起草了市委全面深化改革委员会《工作规则》《专项小组工作规则》《办公室工作细则》和《2019年工作要点》《2019年度改革落实台账》,以及《绵竹市贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划(2018—2022年)》,梳理出了4个方面、150项年度改革任务。

办文办会:全年组织起草市委文件、领导讲话、汇报等综合性材料200余篇。全年收集全市各乡镇、市级各部门报送的信息1000余条,整理报送省、德阳市信息150条,采用53条。认真落实基层减负各项要求,科学规范工作流程,全年制发各类公文同比下降6%,处理上级来文,运转处理请示件、报告件等各类批办件均较上年下降。严格执行“无会日”“无会时”制度,进一步完善会议申报、会务组织程序,坚持方案严把关,服务精细化,通知无差错,确保各类会议组织筹办工作的顺利开展。协调组织电视电话会议、重大会议、专题会议、常委会会议,其中筹办了市委和市委、市政府联合召开的全市性会议,市委常委会会议,市委领导召集专题会等,各类会议总计较去年同比下降30%左右。做好党内规范性文件备案审查工作,组织协调党内规范性文件清理工作,协调推进党内法规和各级规范性文件的贯彻实施。

机要工作:坚持24小时值班制度,密码电报无一误办、

漏办、压办,圆满完成了机要主渠道换装升级工作和高清视频会议系统日常管护、信号保障工作。电子政务内网安全稳定运转,顺利完成涉密电子内网建设工作和安可替代工程前期数据采集任务。

保密工作:扎实做好保密基础工作,应邀到市纪委监委、市审计局、市退役军人事务局、富新镇等单位进行保密知识专题培训。规范信息发布保密审查和文件管理,集中销毁纸质载体共计6000千克。积极配合参与德阳市保密自查自评交叉检查工作,市检察院、市退役军人事务局检查结果为优秀,被德阳市保密委员会评为“保密工作示范单位”。

党史工作:编撰了《中国共产党四川省绵竹市历史》(1921—1978),编撰出版了《中共绵竹市委执政实录》(2018卷)总第五卷、《中国共产党四川省绵竹市历史大事记(1979-2002)》《绵竹市改革开放四十周年纪实(1978-2018)》《绵竹史志》(2019卷)总第五期。

后勤管理:确保办公区环境整洁,提升物业服务水平,为职工营造良好的办公条件。

接待工作:严格按照中央八项规定要求,细致周到地完成了各项接待任务,组织承办了德阳市文化和旅游发展大会、全国自行车联赛等各类大型展会活动,圆满完成各类接侍任务21批次380余人。

内部管理:全面梳理市委办公室及代管部门三定方案规定职责,制定《市委办公室内部股室职责划分方案》;起草编制《中共绵竹市委办公室内部管理制度》,实现人、财、物的规范化管理。大力开展群团活动,组建了足球、篮球队,高质量开展工会活动,激发出了干部队伍活力和内生动力。

二、机构设置

中国共产党绵竹市委员会办公室(以下简称市委办公室)设置内设机构13个,下属事业单位1个,网管中心;代管党史办,归口管理目标绩效管理办公室和市档案馆。

市委办公室核定行政编制30名。实有人数32人(其中常委以上领导8人,不占市委办行政编制),机关工勤编制12名,实有人数11人。另经人社局核定的编外人员为9名,实有人数7人。

下属事业单位:

(一)网管中心:核定事业编制3名。实有人数2人。

(二)代管机构:

党史办核定事业编制5名。实有人数3人。

归口管理:

市委目标绩效管理办公室核定行政编制5人。实有人数4人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计1606.28万元,支出合计1606.28万元。2018年相比,收、支总计各减少252.91万元,减少15.75%。减少原因:一是机构改革人员变化导致人员及公用经费追减;二是机构改革职能划转部分项目经费划转到司法局、卫健局等单位,市妇联划出。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1606.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1606.28万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1606.28万元,其中:基本支出1344.25万元,占84%;项目支出262.03万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1606.28万元,支出总计1606.28万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少252.91万元,减少15.75%。减少原因:一是机构改革人员变化导致人员及公用经费追减;二是机构改革职能划转部分项目经费划转到司法局、卫健局等单位,市妇联划出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1606.28万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少252.91万元,减少15.75%。减少原因:一是机构改革人员变化导致人员及公用经费追减;二是机构改革职能划转部分项目经费划转到司法局、卫健局等单位,市妇联划出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1606.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1288.81万元,占80%科学技术(类)支出65.61万元,占4%社会保障和就业(类)支出142.82万元,占9%卫生健康支出25.85万元,占2%;住房保障支出83.19万元,占5%.

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1606.28万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):支出决算为1054.72万元,完成预算100%决算数与预算数一致。一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为37.67万元,完成预算100%决算数与预算数一致。一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为187.71万元,完成预算100%决算数与预算数一致。一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为8.7万元,完成预算100%决算数与预算数一致。

2. 科学技术(类)科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为65.61万元,完成预算100%决算数与预算数一致。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为56.14万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为28.87万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为57.57万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.23万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为22.06万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.85万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.93万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为83.19万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1425.83万元,其中:

人员经费1200.36万元,主要包括:基本工资216.45万元、津贴补贴666.30万元、奖金16.19万元、绩效工资12.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.15万元、职业年金缴费28.87万元、职工基本医疗保险缴费23.93万元、其他社会保障缴费2.15万元、其他工资福利支出32.50万元、生活补助58.57万元、奖励金0.06万元、住房公积金83.19万元、其他对个人和家庭的补助支出3.35万元等。
  公用经费143.89万元,主要包括:办公费13.83万元、水费0.11万元、电费0.15万元、邮电费0.61万元、差旅费34.82万元、会议费3.00万元、公务接待费1.15万元、劳务费43.97万元、福利费4.81万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费38.44万元等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为15.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.60万元,占41%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.92万元,占37%;公务接待费支出决算3.43万元,占22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出6.60万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)4人。因公出国(境)支出决算比2018年增加1.02万元,上升11%。主要原因是工作需要。

开支内容包括:绵竹市代表团赴台湾参加“中华海峡两岸青农文教环保经贸交流会”推动未来绵竹经济转型发展。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出5.92万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.05万元,下降34%。主要原因是厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。2019年无新车购置。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车1辆、其他公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.92万元。主要用于市委主要领导到省、市开会、汇报工作、到镇(乡)调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.43万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少3.93万元,下降57%。主要原因是公务接待数量减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,383人次(不包括陪同人员),共计支出3.43万元,具体内容包括:接待上级对口部门工作交流、其他地区党政代表团来访交流。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出3.43万元,主要用于接待上级对口部门工作交流、其他地区党政代表团来访交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市委办机关运行经费支出1439.00万元,比2018年减少269.90万元,下降19%。主要原因:一是机构改革人员变化导致人员及公用经费减少;二是机构改革职能划转部分项目经费划转到司法局、卫健局等单位,市妇联划出。

(二)政府采购支出情况

2019年,市委办政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,市委办共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于食堂购买材料和设备搬运。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对12个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。市委办按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我办制定了财务管理制度、内部财务监管制度,各项规章制度健全,制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面,各项资金均实行专款专用,严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。我办本着厉行节约,严控各项经费支出的原则,还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看全年项目支出达到预期绩效目标。我办按照国家政策法规规定,结合本单位的实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率。

1、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“市委工作”“机要保密网络运行”“党史资料编撰”“妇女专项工作”“市委大院维修”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1市委工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数127.34万元,执行数为127.34万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了市委工作有条不紊的如期开展,为我市全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了坚实的经济支撑。发现的主要问题:市委工作经费项目用于市委的中心工作和全市经济社会改革和发展大局,这些宏观性工作有一定的时效性,在短时间内不能完全显现该项目的动态效益,项目绩效很难在阶段性时间内进行精确的评估。下一步改进措施:力争使有限的资金在本年度内发挥最大的效益。

2)机要保密网络运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.63万元,执行数为33.63万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障市党政机要专线通信网和党政机要系统计算机密码通信网网络终端的使用和管理工作;开展党政系统高清视频会议室的管理及使用过程中技术指导、日常设备维护更换,完成昼夜(24小时)值班任务和机要保密干部的培训工作,提升机要保密干部的业务技能发现的主要问题:网络设备更新快,技术要求高,设备更新滞后。下一步改进措施:加强从业人员专业技术培训,积极与上级主管部门沟通,加快设备更新进度。

3)党史资料编撰项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.13万元,执行数为9.13万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障党史书籍的资料收集、整理编写人员的劳务费、稿费以及书籍印刷费支出。年内编写完成《中国共产党四川省绵竹市历史(1921-1978)》、《绵竹史志》、《中共绵竹市委历史》、《执政实录(2017卷)》等书籍。发现的主要问题:书籍印刷招投标工作滞后。下一步改进措施:协调各有关方,及时完成招投标印刷工作。

4)妇女专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.23万元,执行数为7.23万元,完成预算的100%。通过项目实施,健全了基层妇女组织网络,提升了女性素质,为展现新时代女性风采,最大限度地激励了广大妇女创新创业,推动了幸福绵竹的建设。发现的主要问题:项目精细化程度不够。下一步改进措施:提高责任意识和服务意识。

5)市委大院维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.34万元,执行数为13.34万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障办公区设备设施完好。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

市委工作

预算单位

中国共产党绵竹市委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

127.34万元

执行数:

127.34万元

其中-财政拨款:

127.34万元

其中-财政拨款:

127.34万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障市委工作有条不紊的如期开展,为我市全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供坚实的经济支撑。

保障了市委工作有条不紊的如期开展,为我市全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了坚实的经济支撑。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组团外出学习或领导分别外出学习培训,承办各级会议,确保市委各项协调、交流活动完成,完成本年调研课题

外出学习≥13次,上级会议≥3次,本级会议≥6

外出学习10次,上级会议3次,本级会议4次

项目完成指标

质量指标

任务工作完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

履行职能,服务好市委中心工作

2019年保质保量完成市委各项工作

2019年全年

项目完成指标

成本指标

以厉行节约为原则,控制各项工作开支成本。

127.34万元

127.34万元

效益指标

社会效益指标

为绵竹社会经济发展提供基础性服务

大力弘扬“敢想敢干敢担当,创新创业创一流”的新时期绵竹精神,为努力建设“工业强市、文旅名城、美丽家园”做出贡献

大力弘扬“敢想敢干敢担当,创新创业创一流”的新时期绵竹精神,为努力建设“工业强市、文旅名城、美丽家园”做出贡献

效益指标

可持续影响指标

为绵竹社会经济可持续发展服好务

大力弘扬“敢想敢干敢担当,创新创业创一流”的新时期绵竹精神,为努力建设“工业强市、文旅名城、美丽家园”做出贡献

大力弘扬“敢想敢干敢担当,创新创业创一流”的新时期绵竹精神,为努力建设“工业强市、文旅名城、美丽家园”做出贡献

满意度指标

满意度指标

力争取得社会各界好评

98%

98%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

机要、保密网络运行

预算单位

中国共产党绵竹市委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

33.63万元

执行数:

33.63万元

其中-财政拨款:

33.63万元

其中-财政拨款:

33.63万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障机要值班正常运转,确保机要密码通信和密码安全。涉密计算机保密管理系统工程稳步建设,确保保密平台正常运转。

保障机要值班正常运转,确保机要密码通信和密码安全。涉密计算机保密管理系统工程稳步建设,确保保密平台正常运转。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

网络租赁、维护,保密平台维护,机要值班

33.63万元,机要线路2条维护,平台维护,网络运行维护

33.63万元,机要线路2条维护,平台维护,网络运行维护,人员培训5人次

项目完成指标

质量指标

保障机要网络安全,严防泄密事件发生

保障机要网络安全,严防泄密事件发生

100%完成

项目完成指标

时效指标

全年无网络安全事故发生,无泄密事件发生

全年无网络安全事故发生,无泄密事件发生

全年无网络安全事故发生,无泄密事件发生

项目完成指标

成本指标

以厉行节约为原则,控制各项工作开支成本。

33.63万元

33.63万元

效益指标

社会效益指标

净化内网环境,确保政令畅通

净化内网环境,确保政令畅通

净化内网环境,确保政令畅通

效益指标

可持续影响指标

净化内网环境,确保政令畅通

净化内网环境,确保政令畅通

净化内网环境,确保政令畅通

满意度指标

满意度指标

力争取得系统内好评

98%

98%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

党史资料编撰

预算单位

中国共产党绵竹市委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

9.13万元

执行数:

9.13万元

其中-财政拨款:

9.13万元

其中-财政拨款:

9.13万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

中共地方历史是全党历史的组成部分,是党的宝贵资源,是党不断前进和发展的重要基础。在举国上下深入贯彻党的十九大精神之际。根据中央党史研究室统一安排部署,按照省市党研室的要求,加快推进“一突出、两跟进”  在资政、存史、育人工作中保留住绵竹珍贵的党史资料。计划编写出版中国共产党四川省绵竹市历史(1921-1978)》、《绵竹史志》、《中共绵竹市委历史》、《执政实录(2017卷)》等书籍

中共地方历史是全党历史的组成部分,是党的宝贵资源,是党不断前进和发展的重要基础。在举国上下深入贯彻党的十九大精神之际。根据中央党史研究室统一安排部署,按照省市党研室的要求,加快推进“一突出、两跟进”  在资政、存史、育人工作中保留住绵竹珍贵的党史资料。计划编写出版中国共产党四川省绵竹市历史(1921-1978)》、《绵竹史志》、《中共绵竹市委历史》、《执政实录(2017卷)》等书籍

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

编撰数量

5

2

项目完成指标

质量指标

出版合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年全年

2019年全年

项目完成指标

成本指标

以厉行节约为原则,控制各项工作开支成本。

9.13万元

9.13万元

效益指标

社会效益指标

为绵竹社会经济发展提供基础性服务

保留客观真实的历史材料,发挥历史再现过去,服务当下,引领导未来的作用

保留客观真实的历史材料,发挥历史再现过去,服务当下,引领导未来的作用

效益指标

可持续影响指标

为绵竹社会经济可持续发展服好务

保留客观真实的历史材料,发挥历史再现过去,服务当下,引领导未来的作用

长久使用

满意度指标

满意度指标

力争取得社会各界好评

力争取得社会各界好评  满意度≥95%

98%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

妇女专项工作经费

预算单位

中国共产党绵竹市委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

7.23万元

执行数:

7.23万元

其中-财政拨款:

7.23万元

其中-财政拨款:

7.23万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

围绕强基固本、巾帼建功、巾帼维权、素质提升、最美家庭等方面开展工作,服务广大妇女儿童。

围绕强基固本、巾帼建功、巾帼维权、素质提升、最美家庭等方面开展工作,服务广大妇女儿童。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展各种各类妇女相关工作次数

2

2次

项目完成指标

质量指标

任务工作完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年全年

2019年全年

项目完成指标

成本指标

以厉行节约为原则,控制各项工作开支成本。

7.23万元

7.23万元

效益指标

社会效益指标

促进社会和谐

通过多渠道、多层次开展形式多样的工作,服务于全市广大妇女儿童。

通过多渠道、多层次开展形式多样的工作,服务于全市广大妇女儿童。

效益指标

可持续影响指标

提升妇女儿童整体素质

通过素质提升工作,助推乡风文明,推动“四好村”建设。

通过素质提升工作,助推乡风文明,推动“四好村”建设。

满意度指标

满意度指标

力争取得社会各界好评

98%

98%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

市委大院维护

预算单位

中国共产党绵竹市委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

13.34万元

执行数:

13.34万元

其中-财政拨款:

13.34万元

其中-财政拨款:

13.34万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

机关办公区内基础设施设备维修更换

机关办公区内基础设施设备维修更换

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

5万平方米

5万平方米

5万平方米

项目完成指标

质量指标

任务工作完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年全年保质保量完成建设任务

2019年全年保质保量完成建设任务

项目完成指标

成本指标

以厉行节约为原则,控制各项工作开支成本。

13.34万元

13.34万元

效益指标

社会效益指标

提供基本办公条件

明亮、整洁

明亮、整洁

效益指标

可持续影响指标

保障办公区内基础设施设备的正常使用

保障办公区内基础设施设备的正常使用,为办公室工作正常开展提供必要的基础条件

保障办公区内基础设施设备的正常使用,为办公室工作正常开展提供必要的基础条件

满意度指标

满意度指标

最大限度发挥各种设备设施的作用,尽量延长设备使用寿命

98%

98%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中国共产党绵竹市委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对市委工作项目、党史编撰项目开展了绩效评价,《市委工作项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。一般行政管理事务(项):指基本支出外的其他项目支出。

9.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指机要保密网络运行项目支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出。就业补助(款)其他就业补助支出(项):指妇女就业创业培训支出。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指事业单位职工工伤保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。其他医疗保险支出:指除上述以外其他医疗保障方面支出。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

中国共产党绵竹市委员会办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

中国共产党绵竹市委员会办公室(以下简称市委办公室)设置内设机构13个,下属事业单位1个,网管中心;代管党史办,归口管理目标绩效管理办公室和市档案馆。

市委办公室核定行政编制30名。实有人数26人,机关工勤人员控制数12名,实有人数11人。另经人社局核定的编外人员为9名,实有人数7人。

下属事业单位:

(一)网管中心:核定事业编制3名。实有人数2人。

(二)代管机构:党史办核定事业编制5名。实有人数3人。

(三)归口管理:市委目标绩效管理办公室核定行政编制5人。实有人数4人。

市妇联有行政编制5人(含政府妇女儿童工作办公室),另经人社局核定的编外人员为2名(因机构改革2019年7月妇联划出)。

(二)机构职能。

按照市委规定,市委办的主要职能是:

1负责中央、省、德阳市和绵竹市委重要工作部署的贯彻落实。

2围绕贯彻党的路线、方针、政策和市委工作重心,负责对全市政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题的调查研究,为市委科学决策和指导工作提供依据。围绕中央、省委、德阳市委和绵竹市委工作部署,收集反馈信息、反馈动态、综合研究;负责市委日常公文处理工作,承办市委、市委办公室文件制发、管理等工作。

3)负责市委各种会议的筹备和服务工作;负责市委领导同志参加重大活动的组织安排;编写市委、市委办大事记。

4)负责市委印鉴管理使用;负责市委、市委办文件、资料内收外发。

5)制定实施绵竹市保密工作发展规划和保密法治宣传教育规划,建立健全保密制度,依法履行保密行政管理职能。

6)贯彻执行党的密码工作方针、政策以及《密码工作条例》,管理全市密码工作,制定实施全市密码工作发展计划。统一管理、使用全市密码通信网络,负责全市密码保密工作。加密传输、办理、递送中央、省、市党政领导机关和要害部门的密码电报、内部传真电报、机密材料。

7)贯彻执行国家、省、德阳市有关接待工作的法律法规、政策和规定,制定办公室的规章制度并组织实施。负责市委、市人大常委会、市政府、市政协重大接待任务;指导乡镇、市级部门和单位的接待工作。

8)负责处理绵竹市委全面深化改革委员会日常事务工作;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向委员会提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;协调有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责委员会的工作联络、会议组织、简报编印、文稿起草及管理等工作。

9)负责全市档案工作的规范、指导、监督与检查等工作。负责全市档案行政执法的指导、协调并监督检查档案法律法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为。承担档案事务行政复议和行政诉讼、应诉工作。起草、审查全市档案行政规范性文件并上报备案。负责全市档案专业技术职务评审指导工作。负责市委、市委办公室档案资料的管理和利用工作。

(10)归口管理市委目标绩效管理办公室、市档案馆,代管市委党史办。

11)完成市委交办的其他任务。

(三)人员概况。

市委办2019年末在岗人员53人,常委及以上领导8人,不占市委办编制。除领导以外实有人数:行政29人,工勤11人,事业5人。实有编外人员8名。

市妇联2019年实有在岗人员5人,实有编外人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年预算执行收入1606.28万元,均为当年财政拨款收入。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年市委办预算财政拨款按支出功能分类主要用于以下方面: 

1)一般公共预算财政拨款支出1606.28万元,其中基本支出1344.25万元,主要用于机关正常运转,支出占总支出的84%;项目支出262.03万元,主要用于市委各种专项业务工作。占总支出的16%

2)科学技术支出65.61万元,主要用于市委机要局、市委保密委的网络正常运转的专项业务支出。占总支出的4%  

3)医疗卫生支出25.85万元,用于职工医疗保险、生育保险费的支出。占总支出的2%  

4)住房保障支出83.19万元,用于缴纳职工住房公积金。占总支出的5%

5)社会保障和就业支出142.82万元,用于缴纳职工养老保险及职业年金。占总支出的9%

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1)预算编制情况

2019年依据我办履职要求和各股室年度工作计划,认真统计、分析相应的经费需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,按照要求,在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作,对预审意见及时修改说明,努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范,确保不重不漏。

对于项目支出预算,一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排,对符合政策规定和绵竹事业发展规划的项目,纳入项目库,完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照规定,认真编制政府采购预算,做到应编尽编,确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。
  同时,按照市政府统一部署和财政局的具体要求,按预算批复通知,按时主动公开了2019年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

2执行管理情况

严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原,项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理,对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,随时跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。年中按照《市级预算执行中期评估工作方案》的要求,对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估,对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整,用于安排解决其他急需的项目,做到了中期评估动态调整到位,提高了资金使用效率,全年预算执行率均达到目标要求。

(二)综合管理情况。

2019年我办继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则,项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制、依法合规运行的要求,结合我办工作实际,制定内部控制制度体系,完成我办内部控制基本制度,法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险等风险内部控制办法及内部控制专项检查办法、内部控制考核评价指标体系、问责制度、操作规程的制定,并组织论证评审后发布实施。
  加强支出绩效管理,对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,随时跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。年中对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估,对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整,用于安排解决其他急需的项目,做到了中期评估动态调整到位,提高了资金使用效率,全年预算执行率均达到目标要求。

(三)结果应用情况。

1)部门支出绩效

行政运转保障:2019年,我办深入贯彻省委全会精神,认真落实积极财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,深化管理改革,各项支出保障了市委办正常运转,完成专项工作任务,实现了市委及市委办公室事业发展目标,为推动绵竹经济社会发展作出了贡献。
  厉行节约情况:为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,2019年市委办继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理,使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制,我办厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出5.92万元,因公出国(境)费支出6.60万元,公务接待费支出3.43万元,三公经费比上年减少5.24万元,下降33%
  (2)财务管理情况
  2019年,我办进一步加强财务管理工作,认真贯彻《会计法》,严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法,规范资金收支管理及会计核算,强化预算管理,从严从紧控制和节减经费支出,严格财务审批制度,凡涉重大经费支出,必须做到事前报告,三重一大讨论通过,事后逐级审核,经单位主要领导审签。同时,规范现金报销制度,既确保了我办正常运转,又推动了节约型机关的建设。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

全年基本支出保证了我办的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。
  2019年认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,以有限的资金保证市委办的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策,优化支出结构,深化管理改革,圆满完成各项目标任务。

(二)存在问题。

自评中,也发现存在一些问题有待改进。对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。

(三)改进建议。

1)建议在有条件的情况下,财政部门加强对部门财务工作的指导,同时增加部门间相互交流、学习的机会。
  (2)加强我办财务人员的自身业务学习,提高责任意识和服务意识,积极配合财务主管部门做好预算管理工作。
  (3)进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。    

附件2

2019年市委工作项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

围绕2019年市委中心工作和全市经济社会改革和发展大局,对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题,以及全市政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题开展调查研究,为市委科学决策和指导工作提供依据和参考。承担2019年市委召开会议的会务工作,协调市委领导的会务、公务活动;协调市委领导及市委组织的干部外出学习、培训;处理市委日常文书的收集、整理、立卷归档、管理利用;承担由市委领导负责的全市临时突发性事件的各项工作;完成市委及市委领导交办的其他工作任务。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据市委工作的实际需要,结合2018年市委工作经费的使用情况,按照市财政预算要求,在中国共产党绵竹市委员会办公室2019年部门预算的项目经费中设置“市委工作经费”项目经费。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据市委办财务管理制度统一管理,为完成市委及市委领导交办的工作任务开支的各项经费,严格按照资金支出审批程序,逐级审核报批。会计核算及账务处理均按照市委办财务制度执行,财务处理及时、会计核算规范。

4.资金分配原则及考虑因素

2018年底对市委工作经费项目专项资金进行预算编制规范项目资金的报账审批程序,在市委工作经费项目支出中积极倡导勤俭节约坚决反对铺张浪费,提倡健康环保的工作理念坚持简约务实,厉行节约的原则严格把控市委工作各项经费的支出。项目资金预算127.34万元,纳入2019年部门预算,经市人大审批,市财政局批复后已全部及时拨付到位,到位率100%按市委工作项目预算要求及工作进展情况,按月申报资金,按计划合理安排支出,专款专用,有效保证了市委各项工作的顺利实施。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

市委办财政支出管理突出了预算绩效管理,提高了资金的使用效益。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目经费全部用于完成市委工作。围绕2019年市委中心工作和全市经济社会改革和发展大局,对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题,为市委科学决策和指导工作提供依据和参考。

处理市委日常文书的收集、整理、立卷归档、管理利用。承担市委召开会议的会务、办公等工作,协调市委领导的会务、公务活动、学习、培训等;至2019年末我办全面完成了市委交办的各项工作,127.34万元经费全部用于实施市委的各项工作。

该项目由委办公室主任负责,分管领导逐一实施、监督。该项目预算编制规范和细化,资金及时到位,经费支付进度达到100%,项目经费使用支出按照项目实施进度,按月申报资金安排支出,项目实施井然有序、环环相扣。确保了项目资金的专款专用、安全高效,保障了市委工作的顺利开展。

2、项目管理

该项目纳入政府办财务管理制度统一管理,会计核算及账务处理均按照财务制度执行,财务处理及时、会计核算规范。

3、项目绩效

通过实施市委工作经费项目,项目资金127.34万元,确保了市委及市委领导对全市2019年战略布局的全面实施,为我市全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了坚实的经济支撑。

三、存在主要问题

1)市委工作经费项目服务于市委科学决策和指导工作提供依据和参考,它产生的经济效益、社会效益是一个复杂的综合体现,不能简单地进行数字估算。

2)市委工作经费项目用于市委的中心工作和全市经济社会改革和发展大局,这些宏观性工作有一定的时效性,在短时间内不能完全显现该项目的生态效益和可持续效益,项目绩效很难在阶段性时间内进行精确的评估。

四、相关措施建议

1)鉴于该项目产生的综合性效益,为全面推进绵竹市的各项事业发展,需进一步保障和加大该项目的资金预算。

    2)该项目的绩效评价需结合绵竹市工业、农业和第三产业发展等多方面因素纳入综合评定。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2019公开表.xls


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