网站支持IPv6
无障碍
适老版
长者专区
网站无障碍
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动内容 / 财政预算/决算 / 部门决算 / 2018年市级部门决算信息公开 / 单位(部门)决算 / 正文

2018年度四川省绵竹市科学技术协会部门决算

索  引  号:510683-2020-009396 文  号: 发布时间:2019-11-14 公开形式: 主动公开 信息来源: 关  键  词: 浏览次数:
相关附件:

【字体: 分享:

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

科协是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。市科协的主要工作职责有:开展学术交流;负责全市科学普及工作;牵头实施《全民科学素质纲要》;实施“金桥工程”; 指导农村专业技术协会发展;开展“讲理想、比贡献”活动;对企业科协、学协会等市内各科技团体进行管理和业务指导等。2016年主要开展科普活动、全民科学素质、金桥工程、农技协、“讲比”活动、创新驱动助力工程、老科协、基层科普行动计划等工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.大力开展科普活动,推进公民科学素质建设。“科普之春”、“全国科技工作者日”、“科技活动周”“全国科普日活动”为契机,组织、参与“科技三下乡”13场次、 “科普讲座”47场次、“科普大篷车进校园”9场次组织全市科技工作者开展2018“剑南春杯”科普知识竞赛活动,大力倡导科学、文明、健康的生活方式和思维方式,提高广大居民科学文化素质。

2.不断加强科普阵地建设与绵竹电视台联办《科普大篷车》专题栏目、在今日绵竹开设《科普之窗》。在科普宣传栏建设基础上,完善绵竹市科协网站、绵竹市科协公众号和手机短信平台建设,在剑南镇茂泉社区等村、社区新建乡村(社区)科普e12个,在绵竹中学初中部校园新建科普e1个;在绵竹中学建立校园创客体验馆1个。

3.扎实做好创新驱动助力示范市建设工作。中国化工学会创新驱动德阳工作站在绵竹挂牌成立。配合中国化工学会和德阳市科协成功举办2018年中国(德阳)资源化工绿色发展大会。总结提炼“农业科技小院”全面创新改革经验拟向全国推广。

4.“金桥工程”项目建设组织和动员各镇乡、市级学(协)会、企业科协和农技协积极申报第二十七批“金桥工程” 项目18项。积极认真做好第二十六批项目的跟踪管理、服务指导和项目验收工作

5.服务企业科协,激发企业创新活力2018年指导绵竹市人民医院新建德阳市级院士专家工作站1家。新建德阳新源电器有限责任公司科协和四川美大康华康药业有限公司科协两家企业科协。举办2018年科技信息企业推广培训会议和创新方法培训。

6. 主动投身脱贫攻坚,积极参与实施乡村振兴战略。依托农技协的人才优势,聘请种植、养殖方面专家面向全市有劳动能力、有意愿种养殖的贫困户开展种、养殖、年画等培训,参与人数近千人次。为绵竹的6个德阳市级贫困村购买赠送中国科普乡村e站,为6个贫困村的贫困户和农民提供科技致富信息和科普知识。会同市农委、市委党校承办了由省科协、德阳市政府和绵竹市政府共建四川乡村振兴农民大学的签约、挂牌仪式和首期培训。依托四川乡村振兴农民大学,大力开展农民技能培训,自四川乡村振兴农民大学成立以来,已办各类培训22期,参加培训人数2400余人次

7. 加强农技协服务能力建设。新建绵竹市兰花协会。支持绵竹市年画传承与保护协协会等七个农技协开展技术培训;支持绵竹市茶叶协会、绵竹市无公害果蔬协会转型升级。支持绵竹市蜂业协会、绵竹市生态野猪养殖协会积极参与“千会千村联万户”活动,在金花镇凤凰村、平武县、甘洛县等地帮扶贫困户发展养蜂、养野猪,为贫困户提供技术服务,带动贫困户产业发展,助力脱贫攻坚。

8.加强科协组织建设。认真开展全国科技工作者日活动。组织开展全市科普知识竞赛活动、慰问科技工作者代表、召开科技工作者代表座谈会等系列活动。积极组织开展科协基层组织改革试点工作。绵竹市被确定为省科协3+1”科协基层组织建设试点县。加快科普社区建设,成立玉泉镇玉泉路社区、剑南镇仿古街社区2个科普协会。

二、构设置

绵竹市科学技术协会为一级预算单位,内设办公室,下属二级单位0个。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计310.59万元,支出总计310.59万元。与2017年相比,收入、支出总计各增加90.63万元,增长41.20%。主要变动原因是人员经费及院士专家工作站建设经费和省级科普专项经费(绵竹乡村振兴农民大学培训项目费、剑南春集团科普专项经费)增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计310.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入310.59万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占0 %;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计310.59万元,其中:基本支出132.54万元,占42.67%;项目支出178.05万元,占57.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计310.59万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加90.63万元,增长41.02%。主要变动原因是人员经费及院士专家工作站建设经费和省级科普专项经费(绵竹乡村振兴农民大学培训项目费、剑南春集团科普专项经费)增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出310.59万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加90.63万元,增长41.02 %。主要变动原因是人员经费及院士专家工作站建设经费和省级科普专项经费(绵竹乡村振兴农民大学培训项目费、剑南春集团科普专项经费)增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出310.59万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出279.31万元,占89.93%;社会保障和就业(类)支出20.98万元,占6.76%;医疗卫生与计划生育支出3万元,占0.96%;住房保障支出7.3万元,占2.35%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为310.59万元完成预算100%。其中:

1.科学技术: 支出决算为279.31万元,完成预算100%

2.社会保障和就业: 支出决算为20.98万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为3万元,完成预算100%

4.住房保障支出:支出决算为7.3万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出310.59万元,其中:

人员经费116.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费16.02万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元,完成预算30.97%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑不周全。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元,占66.67%;公务接待费支出决算0.32万元,占33.33%。具体情况如下:

(图8“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算和2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.64万元,完成预算64%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少万1.15元,下降64.38%。主要原因是运行维护费支出减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.64万元。主要用于科普宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元,完成预算15%公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元,下降42.9%。主要原因是公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次,42人次(不包括陪同人员),共计支出0.32万元,具体内容包括:接待德阳市科协来绵检查创新驱动示范领导小组工作1次、来绵检查院士专家工作站申报工作1次、检查绿色发展大会筹备工作1次;接待新都科协交流农技协工作1次;接待湖北鄂北片区来绵交流N+1基层科协组织能力提升工作1次。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市科协在年初预算编制阶段,组织对科普活动项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各项支出保障了机关的正常运转,确保了各项专项工作任务的开展,为推动全市科普事业的发展作出了贡献。本部门还自行组织了项目绩效评价,从评价情况来看我单位严格执行财务管理制度,会计核算符合相关财务管理规定,各项资金均实行专款专用,全年各项目支出达到预期绩效目标。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“乡村振兴农民职业培训”、“科普活动”、“全民科学素质”、“金桥工程”、“农技协”等项目绩效目标实际完成情况。

1. 乡村振兴农民职业培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.36万元,执行数为67.36万元,完成预算的100%通过乡村振兴职业农民培训项目的开展,打造一支适应新时代、掌握新技能的人才队伍,为乡村振兴提供了良好的人才保障发现的主要问题:工作投入经费后续不足,农民大学师资力量还较弱,影响工作成效的发挥。下一步改进措施:1、积极向上争取资金;2、加强人员管理水平。

2. 科普活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.8万元,执行数为20.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,科技工作者凝聚力进一步提高,公众爱科学、学科学氛围进一步增加,基层科普阵地和科普设施进一步完善。发现的主要问题:部分社区项目实施进度未按计划进行。下一步改进措施:积极做好指导与监督工作。

3. 全民科学素质项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,大众传媒科技传播能力不断加强,群众接受科学知识手段不断增加,广大居民科学文化素质不断提高。发现的主要问题:科普设施运用率不高。下一步改进措施:发挥科普e站作用,提高社区科普e站的点击率。

4. 金桥工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.68万元,执行数为9.68万元,完成预算的100%。通过项目实施,在新技术推广、农业实用技术推广和磷石膏综合利用方面成绩显著,特别是磷石膏综合利用项目,为磷化工企业创新发展、转型发展提供了新的思路,具有良好的社会效益和经济利益。发现的主要问题:部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施:加强项目的跟踪与指导。

5.农技协项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.3万元,执行数为13.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持部分协会开展培训、转型升级,支持部分协会积极参与“千会千村联万户”活动,帮扶贫困户产业发展,为贫困户提供技术服务,带动贫困户产业发展,助力脱贫攻坚。发现的主要问题:协会无专业会计人员,支出凭证入账还有待规范。下一步改进措施:加强协会人员财务培训。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

乡村振兴职业农民培训项目

预算单位

绵竹市科学技术协会

预算执行情况(万元)

预算数:

67.36

执行数:

67.36

其中-财政拨款:

67.36

其中-财政拨款:

67.36

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过乡村振兴农民大学,大力开展人才培训,助力乡村振兴战略,提高农民科学素质,加快构建适应农业农村现代化需要的乡村振兴人才培训体系。打造绵竹乡村振兴科普实训基地,让学员在接受理论学习后,第一时间就近通过实践巩固提升,进一步增强学用结合能力。

截止2018年底,四川乡村振兴农民大学已经先后举办各类培训22期,培训基层干部、职业农民、新型农业经营主体负责人等2400余人次。 通过项目的开展,加强参训人员思想政治教育、技能技术培训,不断增强参训人员素质与能力,打造一支适应新时代、掌握新技能的人才队伍,为乡村振兴提供良好的人才保障。实训基地硬件设施有效提升,进一步增强学用结合能力。达到预期目标。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量目标

增添教学设施、设备,完善食宿条件

学校达到一期能培训120—200人的教学能力

完善本部教学设施和2个实训基地建设

项目完成指标

数量目标

开展职业培训期数

完成四期以上农村基层科技工作者和农民培训合格任务

承接、举办层干部、职业农民、新型农业经营主体负责人等培训22

项目完成指标

实效目标

按时拨付资金

2018年年度内

2018年年度内

项目完成指标

成本指标

设备添置

50

50

项目完成指标

成本指标

培训费用

17.36

17.36

效益指标

社会效益

可持续影响力

乡村振兴人才培养

培训2400人次,超目标完成任务

满意度指标

满意度指标

满意度

90%

95%

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵竹市科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  本部门自行组织对乡村振兴职业农民培训项目开展了绩

效评价,《2018乡村振兴职业农民培训项目绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市科协机关运行经费支出16.02万元,比2017年减少5.69万元,下降26.21%。主要原因是其他交通费用、其他商品与服务支出减少。

(二)政府采购支出情况

2018年,市科协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,市科协共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于科普宣传。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

10.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。 

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

12、科学技术支出-科学技术普及支出:主要用于机关人员工资、津补贴及公用经费支出及科学技术普及项目支出。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

四川省绵竹市科学技术协会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。绵竹市科学技术协会(简称绵竹市科协)内设一个职能科室——办公室,无下属二级预算单位

(二)机构职能。绵竹市科协是中共绵竹市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要社会力量。主要工作职责有:负责全市科学普及工作;牵头实施《全民科学素质纲要》;实施“金桥工程”; 指导农村专业技术协会发展;开展“讲理想、比贡献”活动;开展学术交流;对企业科协、学协会等市内各科技团体进行管理和业务指导等。

(三)人员概况。2018年底,绵竹市科协在职在岗行政人员5人:其中主席1名、副主席1名、股级领导1名、科员1名、职级为正处级干部1名。在编不在岗副科级干部1人(调任市政协人资环委副主任)

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年绵竹市科协收入310.59万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。其中科学技术普及支出279.31万元,占总支出89.93%;社会保障和就业支出20.98万元,占总支出6.75%;医疗卫生与计划生育支出3万元,占总支出0.97%;住房保障支出7.3万元,占总支出2.35%

(二)部门财政资金支出情况。2018年绵竹市科协支出310.59万元。其中,基本支出132.54万元 ,主要用于人员经费和机构日常公用经费。项目支出178.05万元。主要用于农民大学培训及基地建设、科普设备购置、科学素质活动开展、对基层科普单位(社区科协、企业科协、农技协、老科协)工作经费补助及金桥工程项目经费等。本年实现收支平衡,年末无结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制情况。市科协严格按照市财政局“人员经费按标准,公用经费按定额”的预算原则按照绵竹市“三定方案”规定的职能、人员编制和机构设置,按照预算管理有关规定,做好人员经费、工作经费、业务经费等预算编制。同时编制市级部门三年滚动规划报表,按照单位工作开展情况,填报经常性项目和非经常性项目预算表。

2.执行管理情况。

严格遵守财务相关规定,按照“量力而行、量入为出”的原则,合理安排经费。严格遵守支出审批制度,单项支出金额无论大小,均由分管领导审核后,报主要领导审批。每月按时向财政局报送单位会计报表,接受市财政局监管。项目经费按照项目开展进度、成效向财政申报、审批、支出资金,确保目标任务按时完成。项目经费控制在预算范围内,无超预算开支。

(二)结果应用情况。

市科协编制的部门预算,符合政策规定和推进科普各项事业发展规划,项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。实行目标绩效管理,对项目开展绩效评价,并依法接受财政监督。在绵竹政务网上主动公开了部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明,接受公众监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

绵竹市科协2018年财政拨款支出严格按照国家《预算法》、财政资金支出管理办法执行,没有违规、违纪现象 。通过财政资金的合理使用,促进了全市科普事业健康发展,在全市居民中形成了讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚。支出达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

财务人员专业化有待提高;机关相关制度需进一步完善。科普工作投入经费相对不足,工作开展形式简单化,影响科普工作成效的发挥。

(三)改进建议。

1、加强财务人员专业培训;

2、进一步完善机关内控制度。

附件2

2018乡村振兴职业农民培训项目

支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

1.按照市财政局绩效评价相关要求,对本部门的项目开展自评,市科协选取了《乡村振兴职业农民培训项目》开展支出绩效自评。按照绵竹市项目支出绩效评价体系,从项目基本情况、项目申报及资金使用情况、项目实施及管理情况、项目目标绩效情况等方面开展了评价。

2.项目主要内容:一是增添教学设施、设备,完善食宿条件,使学校具有一期培训120人(需要住宿)200人的教学能力;二是与四川农业大学、四川省林科院等省内外著名高校院所及兄弟市(州)建立合作关系,统筹师资、培训项目,以增强师资力量,统筹社会办学力量,保证办学实效;三是完成四期以上,项目期内完成超过500名农村基层科技工作者和农民培训合格任务;四是打造基地内的科普宣传栏和新品种、新技术生产示范项目,完善提升基地硬件设施水平

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目实施方按照《四川省科普专项资金管理暂行办法》和2018年基层科普类项目实施方案合理资金使用。该项资金主要用于完善培训设施,改善培训条件;增强师资力量,完善培训项目;保障学校运行经费;打造乡村振兴科普实训基地资金计划合理,按照项目开展进度,资金拨付及时到位。

(二)绩效分析

1、项目决策

项目立项、资金申报的依据是为全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神,大力实施乡村振兴战略,加快构建适应农业农村现代化需要的乡村振兴人才培训体系,提高农民科学素质。实施乡村振兴职业农民培训项目,依托乡村振兴农民大学大力开展人才培训有必要性。

项目预期目标:通过乡村振兴农民大学,大力开展人才培训,助力乡村振兴战略,提高农民科学素质,加快构建适应农业农村现代化需要的乡村振兴人才培训体系。打造绵竹乡村振兴科普实训基地,让学员在接受理论学习后,第一时间就近通过实践巩固提升,进一步增强学用结合能力。绩效目标设置的明确、合理。

2、项目管理

项目资金申报及批复情况:市科协严格按照项目资金申报、批复及预算调整程序向市财政进行项目资金申报。按照绵竹市科普资金管理办法,拨付给项目单位。

项目财务管理情况:项目实施单位财务管理制度基本健全,按照相关财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

3、项目绩效

截止2018年底,四川乡村振兴农民大学已经先后承办省内外各类培训22期,培训基层干部、职业农民、新型农业经营主体负责人等2400余人次。

包含了四川省科协举办的全省45个深度贫困县科协系统干部专题培训班;德阳市治蜀兴川青年干部培训班;阿坝州后备干部培训班;绵竹市镇乡农村合作经济服务中心业务培训班1期;绵竹市新型职业农民秋季动物防疫培训班;绵竹市职业农民培训班;绵竹市水产养殖技术培训班;中江县白果乡“补短板、促整改、提质效、脱真贫”专题培训班(1期)河北省廊坊市霸州市绿色生态美丽乡村建设及精准扶贫专题培训班等。

通过乡村振兴职业农民培训项目的开展,打造一支适应新时代、掌握新技能的人才队伍,为乡村振兴提供了良好的人才保障

三、存在主要问题

工作投入经费后续不足,农民大学师资力量还较弱,影响工作成效的发挥。

四、相关措施建议

1、积极向上争取资金。

2、在实施的过程中,对人员管理水平需要进一步提高。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2018年决算公开表.xls


扫描二维码分享本页面
关闭打印