绵竹市司法局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-26   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。 

1.贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规则;拟定司法行政规范性文件,编制全市司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

2.制定全市法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施,指导和监督各镇乡、各部门、各行业的“法律七进”工作。

3.指导、监督律师、公证、法律顾问、外商(台商)投诉工作。

4.监督、管理全市的法律援助工作。

5.指导镇乡司法所和人民调解组织对民间矛盾纠纷的排查、调处和刑满释放人员的安置帮教以及基层法律服务工作,参与社会治安综合治理。

6.指导、监督镇乡司法所、法律服务工作。

7.负责社区矫正、刑满释放人员安置帮教执行工作。

8.指导、管理全市司法行政系统的车辆(警车)等物质装备管理和基本建设、计划财务工作。

9.指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作、负责本系统司法助理员和法律服务工作者的培训工作、负责警务管理和警务督察工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.以法治示范创建为抓手,深化法治宣传教育

1扎实开展七五普法。市委市府印发了《绵竹市法治宣传教育第七个五年规划(2016-2020年)》,于3月9日召开了绵竹市“六五”普法总结暨“七五”普法启动大会。健全媒体公益普法制度,印发了《加强新闻媒体和互联网公益普法宣传工作方案》《关于进一步提升全市法治氛围的实施方案》《绵竹市完善国家工作人员学法用法制度的实施意见》。创新普法载体和形式,将法治元素融入绵竹年画,增强普法实效,受到省委副书记邓小刚的高度肯定。截至11月,我局牵头组织法治宣传活动20余场,发放宣传资料5万余份,解答群众法律咨询2千多人次。

2深入推进“法律七进”。印发了《2017年绵竹市“法律七进”工作要点》,命名法治示范乡镇5个,学法用法示范机关(单位)11个。推选兴隆学校、市人民医院2个单位创建省级示范点。率先在德阳启动了“一核三治”工作,在绵竹“美丽家园”五年攻坚工作中确定了农村“1+1+6”(以党建为龙头、产业为支撑,抓好德治、法治、自治,治脏、治乱、治危)治理体系,在遵道棚花村打造一个标准化法治示范点。

3大力弘扬法治文化建设。结合绵竹城市建设和提档升级工作,将法治文化与文明城市创建、精神文明建设、社会主义核心价值观相结合,在率先打造德阳市第一个法治文化主题公园的基础上,不断完善维护更新。运用“绵竹年画”文化品牌优势,将法治宣传要素融入年画产业、年画产品,创作“绵竹法治年画口袋书”,结合司法行政工作职能,在社区矫正人员管理和“法律七进”中进行法治文化宣传,既接地气,又切实增强普法实效,此举受到省委副书记邓小刚的充分肯定。根据绵竹老百姓普遍有夏天晚上露天乘凉的习惯,将法治电影放映纳入农村公益电影“2131”放映工程,推进法治文化教育,让老百姓在生活、娱乐、休闲中即感受到法治精神,在潜移默化中增强法治意识。

2.以建设“平安绵竹”为目标,深化基层社会治理

1抓规范化司法所建设,夯实基层阵地建设。严格按照司法部《关于加强司法所规范建设的意见》要求,扎实推进司法所基础建设、业务建设和队伍建设。完成九龙、东北、孝德、玉泉、广济、土门、剑南司法所规范化建设,完成全年目标任务,达到“外观一体化、标识醒目化、布局功能化、职责明晰化、业务便利化”的要求。现正按计划推进剑南司法所规范化建设,计划本月下旬全面完成全年任务。

2健全人民调解组织,全力维护社会稳定。为进一步健全人民调解组织,今年上半年成立劳动争议纠纷调解委员会,全市共建立242个人民调解组织。同时,与检察院、公安加强衔接联动,加快推进“公调对接”“检调对接”工作,举行人民调解员专题培训,提升调解水平和专业素养。1—11月排查纠纷852件,预防210件,受理矛盾纠纷2309件,调解成功2271件,调解率达100%,调解成功率达98%,协议涉及金额1059.08万元。

3创新社区矫正工作机制,提升社区矫正规范化水平。2017年是社区矫正规范化提升年,我局以规范化、法制化、信息化建设为突破口,严格执行《四川省社区矫正实施细则》等法律法规,充分发挥集监管、教育、帮扶多功能于一体的社区矫正中心作用,全面推进社区矫正工作。

针对我市当前司法所人员不足的特殊情况,我局整合资源,因地制宜,积极探索“1+N”的中心所片区工作运行模式,实行社区矫正片区化管理取得良好实效。2017年11月,我市在册社区矫正人员208人,累计解除社区矫正人员146人,无脱管漏管,未发生一起社区矫正人员酿成的重特大恶性案件。

4)严把人民监督员审核关,选任人民监督员。为落实人民监督员制度改革,从根本上解决检察机关“自己选人监督自己”的问题,人民监督员选任管理交由司法行政机关负责。对于司法局而言,这是一个全新的课题。根据最高检、司法部的工作部署,我局与绵竹市人民检察院加强衔接联系,尽快熟悉人民监督员选任与管理机制,根据人民监督员选任程序和条件,充分走访调研、严格把关、分步实施,最终通过德阳市司法局选任确定了1名省级人民监督员和7名市级人民监督员,建立管理制度,对我市的检察院人民监督工作予以委托。

3.以促进经济社会发展为担当,提供优质法律服务

继续推行“一村(社区)一律师”制度和社会治理法律小分队工作制度;拓展思路,充分发挥律师参与社会治理工作责任,成立环保律师团,积极提供环保法律咨询。引导公证、律师、法律工作者主动融入全市经济社会发展大局。

主动融入绵竹经济社会发展大局,我局代表绵竹市人民政府与西南政法大学签订课题协议,为九顶山矿权整治专项行动提供法律专业建议。

4.以服务人民群众为使命,加大法律援助力度

1加强法律援助站点规范化建设。依托21个镇乡司法所设立法律援助工作站,今年新建绵远、拱星、清平三个法律援助工作站点。截至目前全市已建成17个法律援助规范化站点。

2全面实施民生工程。积极贯彻“扩大范围、应援尽援、覆盖全面”的方针,切实保障弱势群体的合法权益。4月20日,我局接受了由德阳市政协的法律援助工作专项调研并受到高度评价。截至11月,共办理法律援助案件238件(其中10人以上的群体性案件5件,受援人次达256人次,办理法律咨询等法律援助事项2762人次,全面完成全年目标任务。  

5.以信息化建设为契机,提高行政效能

年初我局建立信息化“五有”(有领导小组、规章制度、专职人员、专项经费、专业运维公司)机制,6月与电信公司签订 “智慧司法”合作协议,对各乡镇司法所采用VPN接口对司法行政专线进行改造升级,实现省、市、县、乡四级“上下一张网”,加速OA系统和三大办案系统建设。为解决基层司法助理员承担基层各类工作事务繁杂,工作场所不固定,经常出差等实际困难,我局还整合资源,与社区矫正片区工作机制相结合,充分运用安卓系统手机APP功能,提高司法行政平台的登录率,目前登录率基本达到84%, OA系统和三大办案系统按计划正常运转。

6.以创造安全稳定的社会环境为重点,确保党的十九大胜利召开

为给党的十九大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境,我局高度重视,把维护社会大局稳定作为十九大期间工作的重中之重,严格贯彻落实中省市各级维稳工作系列部署要求,严格落实维护稳定第一责任,坚决防止发生影响政治安全的事件,狠抓维护社会稳定各项工作措施落实。

1统一思想,提高认识。召开专题会议,全面认识当前安全稳定工作的复杂形势,强化问题导向和底线思维。

2集中开展稳控排查,强化特殊人群管理。强化源头治理,组织各基层调解组织、司法所对辖区内认真开展矛盾纠纷和安全稳定大排查,走访掌握特殊人员的思想行为动态,排查对社区矫正人员的监管措施是否到位,建立摸排调研工作台账,做到清底细、明家底。对查找出的问题和薄弱环节,及时整改,防患于未然;对排查出的重点人员,制定有针对性的方案和措施,重点监管,责任到人突出做好教育矫正帮扶助困工作。严格控制矫正人员外出请销假制度,严防社区矫正人员脱管失控。完善突发事件应急处置预案,明确责任分工、处置程序和应对措施,突出做好突发事件的应对及处置。做到早发现、早控制、早处置。十九大召开期间,严格落实零报告制度,把维护政治安全放在首位,抓好信访维稳工作,抓好安全生产工作。

3切实做好重点人员的稳控工作。坚持从大处着眼、从实处着力,抓重点、抓关键、抓薄弱环节,积极配合信访重点人员所在乡镇做好稳控工作,通过电话沟通、实地走访、耐心接访,疏导其心理、帮扶其困难、化解其积怨。

4积极参与德阳、绵竹的重大涉稳事件处理:如“三福公司”登记、九顶山矿权争议、绵远触电身亡事件善后、龙岭华府业主购房纠纷案。

7.以法治扶贫为载体,打造扶贫攻坚新模式

2017年,我局党组高度重视脱贫攻坚工作,将脱贫攻坚作为年度政治任务狠抓落实,成立了脱贫攻坚领导小组,按照市委市府统一部署,科学制定脱贫年度计划,多次与广济镇党委政府和村干部协调沟通,充分利用“五个一”工作力量,深入走访调研,力图扶贫措施做到精和准,结合司法行政职能,将法治宣传、法律援助等工作融入到脱贫攻坚工作中,在帮助贫困户实现“一超六有”“两不愁三保障”的同时提高法治意识,解决其对法律服务的实际需求。

二、部门概况

绵竹市司法局下属二级单位0个,行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。其中下设政治处、办公室、法制宣传教育股、公证律师管理股、法律援助工作股、基层工作股和21个镇乡司法所,以及自收自支事业单位公证处1个。行政编制人数总计51人,其中政法专项编制49人,工勤人员编制2人。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市司法局本年收入合计905.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入905.96万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加222.28万元,增长32.51%,变动的主要原因是新增退休人员生活补助,加之根据人社部、财政部下发的《关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》,在职公务员每人每月新增工作补贴1200元,以及住房公积金、社会保障缴费等人员经费有所增加,故2017年决算数据涨较大

 

 2017年绵竹市司法局本年支出合计905.96万元,其中:基本支出724.52万元,占79.97%;项目支出181.44万元,占20.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加222.28万元,增长32.51%,变动的主要原因同收入一样。

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计905.96万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加222.28万元,增长32.51%。

财政拨款收、支决算总计变动情况


   项目

年度

行政  运行

一般行政管理事务

机关  服务

基层司法业务

普法  宣传

律师公证管理

法律  援助

社区矫正

其他司法支出

行政事业单位离退休

医疗  保障

住房公积金

合计

2016

411.34

8

13.25

42.95

16.67

33.73

12.31

6.59

27.45

72.2

8.33

30.86

683.68

2017

569.27

8

13.25

25.16

43.16

2

35

33.74

21.13

97.86

16.17

41.22

905.96

较2016年增减值

157.93

0

0

-17.79

26.49

-31.73

22.69

27.15

-6.32

25.66

7.84

10.36

222.28

增幅

(100%)

38.39



-41.42

158.91

-94.07

184.32

411.99

-23.02

35.54

94.12

33.57

32.51

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出905.96万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加222.28万元,增长32.51%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出905.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;公共安全支出750.71万元,82.86%;社会保障和就业支出97.86万元,占10.8%;医疗卫生支出16.17万元,占1.79%;住房保障支出41.22万元,占4.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项): 支出决算为569.27万元,完成预算100%,决算数于预算数。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为8万元,完成预算100%,决算数预算数。

3.公共安全支出(类)司法(款)机关服务(项): 支出决算为13.25万元,完成预算100%,决算数于预算数

4.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项): 支出决算为25.16万元,完成预算100%,决算数于预算数

5.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):支出决算为43.16万元,完成预算100%,决算数于预算数。

6.公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数于预算数。

7.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):支出决算为35万元,完成预算100%,决算数于预算数。

8.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):支出决算为33.74万元,完成预算100%,决算数于预算数。

9.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算为21.13万元,完成预算100%,决算数于预算数。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为48.85万元,完成预算100%,决算数于预算数

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为17.76万元,完成预算100%,决算数于预算数

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为31.25万元,完成预算100%,决算数于预算数。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.69万元,完成预算100%,决算数于预算数。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):支出决算为1.48万元,完成预算100%,决算数于预算数。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为41.22万元,完成预算100%,决算数于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出569.27万元,其中:

人员经费624.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费99.88万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为7.07万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是八项规定以来我单位一直厉行节约,反对铺张浪费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.12万元,占72.42%;公务接待费支出决算1.95万元,占27.58%。具体情况如下:

 

 1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算2016年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出5.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车4辆、越野车1、面包车4辆、中小型客车1辆

公务用车运行维护费支出5.12万元。主要用于人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律援助、公证律师管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.1万元,下降29.09%。主要原因是车改后我单位保留3辆执勤执法用车投入运行故费用有所减少

3.公务接待费支出1.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次,106人次(不包括陪同人员),共计支出1.95万元,具体内容包括:接待省厅、德阳政协、德阳市局等领导来绵督查社区矫正、规范化司法所建设、法律七进、法律援助等工作。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.33万元,下降14.47%。主要原因是严格控制接待,厉行节约

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市司法局机关运行经费支出99.88万元,比2016年增加7.89万元,增长8.58%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市司法局政府采购支出总额23.67万元,其中:政府采购货物支出23.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基层司法所购置办案装备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市司法局共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金78.16万元,覆盖率达到25%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93.5分,存在的问题部分项目资金例如法律援助、人民调解、社区矫正等项目经费年初预算不足。下一步改进措施:相关部门加强跟财政局沟通,加强经费保障,同时加强财务人员的业务培训

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

1

明确性(5分)

1

合理性(5分)

1

预算编制(10分)

测算依据(5分)

1.5

目标管理(5分)

2.5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1.5

中央专款分配合规率(1分)

4

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

3

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

3

绩效目标动态监控(3分)

3.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

3

非税收入上缴情况(1分)

3

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

1.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

2


2


2


1

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

1.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

1.5

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

2

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对普法宣传和法律援助两个项目开展了绩效评价,得分分别97和97.5分,存在的问题:一是项目资金本级预算不足,二是上级下拨的专项资金下达时间较晚,影响工作开展,三是资金使用进度较慢。下一步改进措施:加强项目资金支出进度

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

普法宣传

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3.5

(3分)
项目执行

执行规范

3

2.5

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

39

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

9

总分

97

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

法律援助

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3.5

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

39

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

9

总分

97.5

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出(类)司法(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

12.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和148”法律服务专用电话等支出

13.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出

14.公共安全支出(类)司法(款)律师工作管理(项):指各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助

15.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出

16.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指各级司法行政部门用于社区矫正的支出

17.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年决算公开.xls